1.“進項稅額”專欄,記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的增值稅額。企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的進項稅額,用藍字登記;退回所購貨物應(yīng)沖銷的進項稅額,用紅字登記。 2.“已交稅金”專欄,記錄企業(yè)已交納的當(dāng)月應(yīng)交增值稅額。企業(yè)交納的增值稅額用藍字登記;退回多交的增值稅用紅字登記。 3.“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅須”專欄,記錄出口企業(yè)按規(guī)定計算的用以抵減銷售產(chǎn)品應(yīng)納稅額的應(yīng)退增值稅額。 4.“轉(zhuǎn)出未交增值稅”專欄,記錄企業(yè)在月份終了將本月應(yīng)交未交的增值稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目的金額。 5.“銷項稅額”專欄,記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的銷項稅額,用藍字登記;退回銷售貨物應(yīng)沖銷的銷項稅額,用紅字登記。 6.“出口退稅”專欄,記錄出口企業(yè)按規(guī)定計算的應(yīng)退增值稅額。采用先征后退辦法的企業(yè)計算的應(yīng)退增值稅額不在本專欄中反映。 7.“進項稅額轉(zhuǎn)出”專欄,記錄已經(jīng)記入“進項稅額”專欄,但因某種原因不得從銷項稅額中抵扣需要轉(zhuǎn)出的進項稅額。以及出口貨物按規(guī)定不得退回的進項稅部分。 8.“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄,記錄企業(yè)在月份終了將本月多交的增值稅轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目的金額。
老師,我有個新公司,要建賬,科目余額表里沒有二級,三級明細科目的余額,公司又是一般納稅人,該怎么建賬
老師請問未交增值稅放在二級和三級科目分別如何應(yīng)用?即應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)和應(yīng)交稅費-未交增值稅兩個科目有什么區(qū)別?如何運用,分別代表什么意思?
老師好,一般納稅人應(yīng)交稅費科目二級明細科目有哪些?它們分別代表什么意思
老師好,我們是增值稅一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我們的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目應(yīng)該下設(shè)哪些欄目?結(jié)合圖片您看下我們的設(shè)置有問題不?我們沒有“未交增值稅”二級科目。
老師好!問下對于增值稅一般納稅人,問下應(yīng)交稅費的二級科目待認證進項稅額啥意思?怎么用?待抵扣進項稅額啥意思,怎么用?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,