借:預付賬款-電費 貸:其他應付款-你 借:其他應付款-你 貸:銀行存款 借:管理費用-電費 貸:預付賬款-電費
老師你好,我們扣了供應商的貨款,這個扣的這個金額怎么做 (舉例我 們9月的發(fā)生的應付的金額是2000元,但是因為品質問題,扣了1000元。然后我就付他1000元。這樣我這邊做賬分錄怎么做?)
我們做電商的現(xiàn)在有個充值活動預存錢消費,但是我充1000元,實際到支付寶995支付寶收取我的手續(xù)費5元,分錄我要怎么做? 借:其他貨幣資金-支付寶 995 貸:預收賬款 1000 差額5元怎么做賬
老師,問一下,咖啡管,我們有充值卡,比如我充值1000元的卡,實付是800元,這個會計分錄要怎么做
老師您好,公司電費,有第三方介紹,先預充值,后消費,可以打9.5折,比如電費發(fā)票金額為1000元,我們只要付950元,剩下的50元,公司抽出一部分給第三方。這個怎么做帳。這個第三方是個人。我們付款想從公司帳上走,這個最好怎么支付。謝謝
老師你好:有個第三方(個人)說電費預先充值,可以優(yōu)惠,第三方幫我們預計充值1000元?,F(xiàn)在發(fā)票到了,也是1000元,第三方說只要付給他950元就好,這個帳我該怎么做。這中間差額50元,我可以 這樣做嗎?借:應付帳款--國網(wǎng) 1000元, 貸:其他應付款 (第三方個人)950 現(xiàn)金50元嗎
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
借:預付賬款-電費 貸:其他應付款-你 這個是用的多少電費? ================ 借:其他應付款-你 貸:銀行存款 這個是報銷電費? ++++++++++++++++ 借:管理費用-電費 貸:預付賬款-電費 這個電費是分攤?
你充值 借:預付賬款-電費 貸:其他應付款-你 報銷款給你 借:其他應付款-你 貸:銀行存款 電費發(fā)票做賬 借:管理費用-電費 貸:預付賬款-電費
打的費 報銷 37.61元。她是銷售部。 借: 銷售費用?還是管理費用? 貸:銀行存款37.61
按具體的部門報銷費用,我只是舉例