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請問老師,我們是建筑公司,有個項目開了500萬發(fā)票給甲方,甲方付了300萬,還剩200萬是給的承兌匯票,承兌匯票這里怎么做賬呢?把應收款項余額沖平

2024-01-23 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-23 14:09

同學你好 借應收票據(jù) 這樣哦

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快賬用戶2067 追問 2024-01-23 14:11

借 應收票據(jù) 貸 應收賬款 然后承兌后是 借 銀行存款 貸 應收票據(jù) 這樣嗎?

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快賬用戶2067 追問 2024-01-23 14:14

承兌匯票是甲方給我們一聯(lián),我們?nèi)ャy行承兌的時候把這一聯(lián)給銀行嗎?做賬的時候用復印件入賬?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 14:18

同學你好 對的 是這樣的 你用復印件

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同學你好 借應收票據(jù) 這樣哦
2024-01-23
同學你好 都有發(fā)票嗎
2021-10-15
你好,剩下的1萬呢?是怎么處理的
2025-06-06
你好 ;? ? ?那你們這個開票出去的金額? 是你們還沒有開展業(yè)務發(fā)生的。 先做賬 :借? ?銀行存款貸 預收賬款或者合同負債? 應交稅費-應交增值稅?
2021-09-13
您好 請問分別怎么寫的分錄 就是個人轉賬跟收到承兌的時候
2022-08-11
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