您好,既然來票了,就把之前暫估的沖銷,再按照發(fā)票的具體情況入賬。
老師,請(qǐng)問一下我19年3月成本算少了1萬元左右,我現(xiàn)在要怎么辦?因?yàn)楝F(xiàn)在也不做那個(gè)東西了,但庫存一直在。實(shí)際發(fā)票今年8月才認(rèn)證,之前也沒有暫估入庫,也是可以通過以前年度損益來調(diào)整嗎?
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號(hào)和庫存型號(hào)不一樣,,會(huì)計(jì)就暫估入庫了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材,,,,因?yàn)槭翘摂M暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實(shí)物只有賬面余額,,這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作,怎么消除
#提問#老師包裝物因?yàn)槿ツ?年沒有來發(fā)票,上半年也沒開入庫單,沒有規(guī)格型號(hào),平常都是暫估的,核算成本時(shí)可能有的規(guī)格型號(hào)不匹配,單價(jià)也不準(zhǔn),現(xiàn)在來票了,問一下以前的成本還需要調(diào)整嗎?怎么處理調(diào)整成現(xiàn)在來票的賬務(wù)?
我現(xiàn)在蒙圈了,老師,請(qǐng)問一下這個(gè)是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82,發(fā)票未回來6174871.12),現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調(diào)增就好。因?yàn)槭杖肟梢灾苯犹顪p少了,所以問問成本能不能。
老師,我公司之前23年采購成本取得的價(jià)格200萬,開了發(fā)票,款已付,入了賬做成本,后來供貨方降單價(jià),算下來總共降了20萬,那么這20萬要調(diào)以前的成本不,做以前年度損益調(diào)整不?現(xiàn)在賬上一直掛有應(yīng)付賬款還差他家貨款沒付,減下來的這20萬怎么做賬
幾年前的發(fā)票明明開給對(duì)方了,現(xiàn)在確查不到,顯示有幾十萬未開票,怎么辦?
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么算的?
老師,請(qǐng)問電梯安裝公司,這個(gè)安裝這個(gè)開什么名稱
個(gè)體沒有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,把成本單價(jià)調(diào)比銷售價(jià)低,就行,單價(jià)低多少自己隨便定,稍微低一點(diǎn)就行是吧,
開發(fā)票可以開給個(gè)人吧 我們銷售東西給個(gè)人
公司用對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)給這個(gè)股東,由這個(gè)股東代付應(yīng)付賬款,記賬的話可以給他記成提現(xiàn)金可以嗎?
老師這個(gè)發(fā)票企業(yè)可以用嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,建筑服務(wù)行業(yè),一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易征收項(xiàng)目要怎么合理規(guī)劃稅務(wù)籌劃方案?
老師您好,我們公司24年11月份開業(yè),請(qǐng)問一下殘保金人數(shù)是按12個(gè)月平均還是只能按2個(gè)月算?
嗯,我也是這么想的,還有一個(gè)問題是包裝物還有一部分是沒開入庫單我這邊也沒入賬,我這邊比倉庫里少,倉庫里前期買的從賬上找不到,這部分怎么處理
這些沒有發(fā)票的也要入賬,不然賬上和實(shí)物對(duì)不上