也就是你只做了收入,沒有做成本,你的商品是盤虧借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 借營業(yè)外支出 貸待處理財產(chǎn)損益
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅嬜鲑~沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好 門店銷售貨品 沒有入賬 忘記賣的是什么了! 所以收入多了比如500元 這500先掛在那 等以后盤點(diǎn)時候 肯定就會出現(xiàn)少一件產(chǎn)品 到時候就拿這500來沖 這種收到錢和沖盤點(diǎn) 分錄怎么做呀!個體戶 簡單化分錄就行 屬于內(nèi)賬 不考慮增值稅
產(chǎn)銷電動助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年營業(yè)額月3000萬元 問題1:先報關(guān)了,后開發(fā)票收入怎么確認(rèn)? 問題2:已經(jīng)報關(guān)了,還沒有發(fā)貨,但是對方國家因?yàn)閼?zhàn)爭,地震等原因銷售不了了,這個收入如何確認(rèn),如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運(yùn)到國內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因?yàn)橐恍┰蛭覀冧N售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個收入如何確認(rèn),老師有啥想法嗎? 問題4:這家有時候會提前一個月確認(rèn)收入,進(jìn)項發(fā)票可能延后一個月開具,做大銷售額,有提前確認(rèn)收入的意思,去年就有一個500萬提前確認(rèn)收入,當(dāng)然要守住底線,這個提前確認(rèn)收入我們怎么做賬 有證據(jù)鏈,看起來比較合規(guī),若進(jìn)項發(fā)票沒有那么多 我們通過什么方式能多搞點(diǎn)進(jìn)項發(fā)票?
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險?
月末小規(guī)模的個人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計算商譽(yù),有的資料說要減商譽(yù),有的說要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計算進(jìn)去還是不計算進(jìn)去,什么時候減,什么時候加,謝謝
答案的這個單位儲存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計入什么會計科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊資本都是最低10萬人民幣嗎?
收入是月末一次性確認(rèn) 平時不確認(rèn)收入
那你這個500多余的是掛在哪里啊,哪個科目掛的。
我就是不知道這500改掛哪個科目 所以咨詢老師 怎么做賬比較好
掛在哪個科目?是預(yù)收賬款嗎?
我還沒做這筆500的賬 我不知道該放哪個科目好一點(diǎn)
借銀行還款,貸預(yù)收賬款。
那盤虧的時候 就沖減預(yù)收是嗎?
不是盤虧,做營業(yè)外支出或是管理費(fèi)用 你的收入怎么可能等于你的成本?
沒搞懂 這個分錄可以嗎?
你好,借預(yù)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),月底的時候你不是做收入做這個就可以啊。