同學(xué)您好,請(qǐng)問房東是個(gè)人是吧?
請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租?,F(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當(dāng)初簽的合同并未明確是否含稅。請(qǐng)問未明確的情況下,一般慣例是否應(yīng)默認(rèn)含稅,也就是說出租方自己承擔(dān)稅款,應(yīng)無償給我們開票。如果要我們承擔(dān)稅點(diǎn)的話,增值稅9個(gè)點(diǎn),房產(chǎn)稅12個(gè)點(diǎn),加上附加稅總共17.75個(gè)點(diǎn)。我們承擔(dān)的這些稅點(diǎn)想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價(jià)開票,感覺又不太對(duì),麻煩老師指教。謝謝
老師,我們是一家營(yíng)利性幼兒園,2018年開始裝修,實(shí)際上2018年底就開始招生有收入了,一直在辦理證件,因?yàn)樾袠I(yè)特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,8月份辦理的稅務(wù)登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應(yīng)付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒開發(fā)票,幼兒園本來就是免增值稅的,企業(yè)所得稅也才交5個(gè)點(diǎn),如果代開發(fā)票,需要我們擔(dān)負(fù)20多個(gè)點(diǎn)的稅,老板也不愿意擔(dān),但是我告訴她如果一點(diǎn)發(fā)票沒有,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),老板的意思是2021年再開,少開點(diǎn),一年開30萬左右的房租,那我就是想問,我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦,需要沖回嗎?
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤(rùn),老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
題目二:辦公室費(fèi)用預(yù)算題 舊地址:7樓面積400平,2021年100元/平/月,第2-3年租金每年遞增5%,物業(yè)20元/平,改建費(fèi)30萬,無租賃發(fā)票。 新地址:20樓面積500平,2021年150元/平/月,第2-3年租金每年遞增5%,物業(yè)30元/平,購(gòu)置辦公用品預(yù)算5萬。有租賃發(fā)票。 問題: 1、假設(shè)你是CFO的角色,你會(huì)從哪些維度考慮這個(gè)辦公室租賃?以三年為租賃期限做一個(gè)預(yù)算給總經(jīng)理并寫明建議。 2、假設(shè)仍舊在就地址辦公如何解決租賃發(fā)票問題?需要多少費(fèi)用?(房東為個(gè)人,不愿承擔(dān)稅費(fèi)) 老師,幫忙解一下這題
老師,我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),租了商鋪用于經(jīng)營(yíng) 房東不愿意開發(fā)票 我想算下,如果自己出稅點(diǎn),需要交多少稅 假設(shè)年租金7萬元
我一個(gè)月3800基本工資休假3天請(qǐng)2天假那發(fā)工資下來能拿多少
請(qǐng)問KTV娛樂行業(yè),,4-6月份營(yíng)業(yè)收入156000《含稅》那文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么算
老師,25年第一季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在更正,可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?直接更改會(huì)提示和上傳報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣。
老師,請(qǐng)問有兩家公司A和B,A公司債權(quán)轉(zhuǎn)給B了,A公司應(yīng)收賬款有200萬,已經(jīng)給客戶開票了但是沒收款,后來這200萬債權(quán)轉(zhuǎn)給B了,B收到這筆款了,那么B公司怎么做賬務(wù)處理呢,謝謝。
公司租的房子用于辦公,租金是16000元,房東不給開發(fā)票,稅務(wù)局要求誰(shuí)用誰(shuí)承擔(dān),讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅,我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅,這會(huì)兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明,沒有發(fā)票,可以入賬稅前扣除嗎?
收到客戶發(fā)來的詢證函,預(yù)收了客戶2萬,應(yīng)在 貴公司欠 下面填寫,還是 欠貴公司 里填寫
老師你好,一家蔬菜糧油店賣出去的蔬菜糧油,是可以開免稅發(fā)票,一個(gè)季度超40萬也是免稅的是嗎?
老師,我們是租賃公司,車主掛靠我們公司我們只收管理費(fèi)用,在車輛進(jìn)入公司的時(shí)候我們可以直接掛老板的往來賬嗎?我們公司并沒有通過銀行去購(gòu)車
跨季應(yīng)交的增值稅,已交稅款,下季紅沖怎么處理這個(gè)已交的增值稅
老師,下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司是電商行業(yè),一個(gè)月下來的訂單數(shù)量都有好幾萬條,如果我按訂單數(shù)量做帳,我的工作量是非常大,我可以在月底時(shí)匯總各個(gè)商品的銷售量來做應(yīng)收賬款嗎
老師,房東是社區(qū)的居委會(huì)
同學(xué)您好,一、增值稅 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額。 2.自然人出租不動(dòng)產(chǎn)(不含住房),按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額?! ?二)個(gè)體工商戶出租房屋 1.個(gè)體工商戶出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額。 2.個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn)(不含住房)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,稅率為9%; 個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn)(不含住房)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,征收率為5%。二、房產(chǎn)稅 個(gè)人出租房屋,以房產(chǎn)租金收入為房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù),稅率為12%?! ?duì)個(gè)人出租住房,不區(qū)分用途,按4%的稅率征收房產(chǎn)稅。三、城鎮(zhèn)土地使用稅 對(duì)個(gè)人出租住房,不區(qū)分用途,免征城鎮(zhèn)土地使用稅。四、印花稅 對(duì)個(gè)人出租、承租住房簽訂的租賃合同,免征印花稅。五、個(gè)人所得稅 個(gè)人出租房屋取得的租金收入應(yīng)按;財(cái)產(chǎn)租賃所得;項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,稅率為20%?! ?duì)個(gè)人按市場(chǎng)價(jià)格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暫減按10%的稅率征收個(gè)人所得稅?! ∝?cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)人所得稅前可以扣除的次序?yàn)椋骸 ?一)財(cái)產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費(fèi)。納稅義務(wù)人在出租財(cái)產(chǎn)過程中繳納的稅金和國(guó)家能源交通重點(diǎn)建設(shè)基金、國(guó)家預(yù)算調(diào)節(jié)基金、教育費(fèi)附加,可持完稅(繳款)憑證,從其財(cái)產(chǎn)租賃收入中扣除?! ?二)向出租方支付的租金?! ?三)由納稅人負(fù)擔(dān)的租賃財(cái)產(chǎn)實(shí)際開支的修繕費(fèi)用。允許扣除的修繕費(fèi)用,以每次800元為限,一次扣除不完的,準(zhǔn)予在下一次繼續(xù)扣除,直至扣完為止?! ?四)稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過四千元的,減除費(fèi)用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費(fèi)用。個(gè)人將其所得對(duì)教育事業(yè)和其他公益事業(yè)捐贈(zèng)的部分,按照國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定從應(yīng)納稅所得中扣除。六、附加稅費(fèi)增值稅涉及的附加:城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加,計(jì)稅依據(jù)為增值稅稅額?! “丛录{稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。
老師,我們租的商鋪,是屬于不動(dòng)產(chǎn)吧?
同學(xué)您好,屬于不動(dòng)產(chǎn)的