可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
老師,上個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)了,可以不用去稅局修改,一個(gè)季度正常申報(bào)嗎?資產(chǎn)負(fù)債都沒(méi)錯(cuò),就是其它應(yīng)付款和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錯(cuò)了。利潤(rùn)表也沒(méi)錯(cuò)。
老師。企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤(rùn)總額對(duì)不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤(rùn),可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了問(wèn)題,電子稅局發(fā)來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
第四季度企業(yè)所得稅里面的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表里面有一個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了現(xiàn)在登入進(jìn)去更改不了怎么辦
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤(rùn)和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請(qǐng)問(wèn)還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
農(nóng)業(yè)公司進(jìn)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票能不能抵扣
公司注銷(xiāo),部分應(yīng)收款暫時(shí)收不回來(lái)怎樣處理?
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們?yōu)槭裁匆D(zhuǎn)出,我們是建筑單位,對(duì)甲已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票,不需要預(yù)繳增值稅,也不不用對(duì)甲開(kāi)票
老師,公司車(chē)輛維修開(kāi)專(zhuān)票可以嗎
請(qǐng)問(wèn)一月份的小規(guī)模做帳記賬憑證上為什么沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)?
老師您好我家是生產(chǎn)童裝的,包裝衣服的包裝袋應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師您好,購(gòu)買(mǎi)材料用于公司外面的人員,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還需要正常繳納印花稅嗎?
進(jìn)出口免費(fèi)報(bào)進(jìn)報(bào)出,出口為什么要視同內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)稅
稅款申報(bào)后沒(méi)錢(qián)交,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)怎么處理?
那后面怎么填給我說(shuō)一下
老師,在哪上傳?我都沒(méi)有找到。
老師您幫我看看
找到對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表,點(diǎn)更正申報(bào)
老師是先更正財(cái)務(wù)報(bào)表還是預(yù)繳申報(bào)表呢?有順序嗎?
要先更正財(cái)務(wù)報(bào)表