你好,你們?nèi)绻钦U魇眨梢圆挥棉D(zhuǎn)出,可以抵扣。
我們是賣磚的單位,有家單位用我們的磚為我們做廠房工程(一部用的我們的)對方單位缺進(jìn)項(xiàng) 我們一下子來了將近1億的發(fā)票,后期完工實(shí)際用不了那么多金額的磚,我們開出去對方已經(jīng)抵扣算虛開發(fā)票嗎,我們開出發(fā)票對公還沒收款,不過對方給我們打工程款了。一般這種情況會不會被查到定性為虛開發(fā)票?
老師,你好,建筑行業(yè)什么時候可以辦理增值稅退稅呢?我們是建筑掛靠方,被掛靠單位已經(jīng)向業(yè)主開具了(銷項(xiàng)發(fā)票)增值稅專用發(fā)票,而我們也取得了抬頭為被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報(bào)增值稅時,將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經(jīng)作廢,對方還應(yīng)該給我們開紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已認(rèn)證 發(fā)現(xiàn)開票單位與報(bào)關(guān)單不一致 提交國稅進(jìn)貨憑證信息回退申請表 這樣該張發(fā)票是未認(rèn)證狀態(tài) 退回給對方紅沖重開 對方的紅沖發(fā)票要不要給我們
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報(bào)的時候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?