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老師,生產(chǎn)型企業(yè)。目前有三個資料:銷售合同21年11月份簽訂合同,送貨單是21年12月份,銷售發(fā)票開具是22年3月8日。那么,根據(jù)以上三個不同時間,分別怎么處理這個賬務?

2024-01-20 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-20 17:05

同學,你好 送貨單是21年12月,那所有權(quán)轉(zhuǎn)移了嗎??

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快賬用戶8122 追問 2024-01-20 17:09

意思是已經(jīng)發(fā)貨了。我的意思,給三個資料,怎么把它做成完整一個賬務流程體現(xiàn)這筆業(yè)務的發(fā)生!

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齊紅老師 解答 2024-01-20 17:11

同學,你好 銷售合同21年11月份簽訂合同,不做分錄 送貨單是21年12月份, 借:在途貨物 貸:庫存商品 銷售發(fā)票開具是22年3月8日。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:主營業(yè)務成本 貸:在途貨物

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快賬用戶8122 追問 2024-01-20 17:32

你忽略了,產(chǎn)品生產(chǎn)入庫這個步驟。

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齊紅老師 解答 2024-01-20 17:35

同學,你好 你的時間點沒有這個步驟

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快賬用戶8122 追問 2024-01-20 17:38

我的時間是沒有明說出來啊。但是一個完整生產(chǎn)流程必須要這樣子的!

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齊紅老師 解答 2024-01-20 17:47

同學,你好 按照你給的資料,3個時間段,不需要生產(chǎn)產(chǎn)品入庫的分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-20 17:48

如果你需要 分錄為 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本

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同學,你好 送貨單是21年12月,那所有權(quán)轉(zhuǎn)移了嗎??
2024-01-20
同學你好,現(xiàn)在開票繳稅,就按現(xiàn)在屬期繳稅統(tǒng)計即可。
2021-03-07
你好,正在回復題目
2024-09-06
收入確認時間 根據(jù)會計準則,銷售商品收入同時滿足下列條件的,才能予以確認:企業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方;企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有對已售出的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè);相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。在本案例中,苗木已于 2024 年 12 月交貨,滿足收入確認條件,應在 2024 年 12 月確認收入。 會計分錄 2024 年 12 月 確認收入 借:應收賬款 2000000 貸:主營業(yè)務收入 2000000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 1630000 貸:庫存商品 1630000 確認自產(chǎn)自銷苗木免稅 借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(170000×10× 適用稅率) 貸:營業(yè)外收入 —— 減免稅款(170000×10× 適用稅率) 2025 年 2 月 開具剩余發(fā)票時,無需再做收入確認分錄,只做備查登記,記錄發(fā)票開具情況。 收入申報 申報月份:2024 年 12 月確認的收入,應在 2025 年 1 月的申報期內(nèi)進行申報,即使有部分發(fā)票在 2025 年 2 月才開具,也應按照收入確認時間進行申報。 申報方式 填寫增值稅納稅申報表時,對于自產(chǎn)自銷的苗木收入,填入 “免稅銷售額” 相關(guān)欄次。 對于購進后銷售的 3 萬棵苗木收入,若符合相關(guān)免稅政策,也填入 “免稅銷售額” 欄次;若不符合免稅政策,填入 “應稅銷售額” 欄次,并按照適用稅率計算銷項稅額。同時,將購進苗木的進項稅額 24300 元填入 “進項稅額” 欄次進行抵扣(若不符合免稅政策)。
2025-01-07
努力學習的小天使你好: 很高興為您解答,請稍等。
2021-09-21
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