您好,是的,拿走的錢減當(dāng)初的投資成本,就是所得,交20%個(gè)稅
你好老師,請(qǐng)問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳了50萬(wàn)(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬(wàn),這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問: 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬(wàn),但是只給他1%股股份,那這20萬(wàn)我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬(wàn)計(jì)入實(shí)收資本,10萬(wàn)計(jì)入資本公積(至前1000萬(wàn)還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來(lái)4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來(lái)是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬(wàn)只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),五個(gè)股東:甲認(rèn)繳120萬(wàn)(外加5%干股),乙認(rèn)繳20萬(wàn)(未實(shí)繳)占比10%,其他股東認(rèn)繳20萬(wàn)占比10%(已經(jīng)實(shí)繳完畢)。現(xiàn)在做股權(quán)變更,由乙代持其他三個(gè)股東的股份,其他三位股東未來(lái)只享受分紅權(quán),并且股份要縮減到5%.請(qǐng)問, 1.賬務(wù)上這三個(gè)股東的實(shí)收資本需要怎么處理,代持股東這邊怎么處理,因?yàn)榇止蓶|還沒有實(shí)繳? 2.股權(quán)變更前需要準(zhǔn)備哪些資料?這三位股東需要簽代持協(xié)議還是轉(zhuǎn)讓協(xié)議,稅務(wù)局才能變更?(至前所有股東已經(jīng)在工商稅務(wù)登記備案了)
資料:假定2×20年年末甲公司出資4000萬(wàn)元給A公司的原股東,從而擁有A公司80%的表決權(quán)資本。A公司當(dāng)日的股東權(quán)益為5000萬(wàn)元(均為股本)。2×21年、2x22年A公司報(bào)告凈利潤(rùn)分別為1200萬(wàn)元、600萬(wàn)元,宣派現(xiàn)金股利分別為700萬(wàn)元、200萬(wàn)元。投資當(dāng)時(shí)A公司某項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)公允價(jià)值比賬面價(jià)值高120萬(wàn)元,該固定資產(chǎn)按直線法在10年內(nèi)計(jì)提折舊。為簡(jiǎn)化起見,個(gè)別報(bào)表中的所得稅費(fèi)用及其他資料略。要求:編制甲公司各年在合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿中的調(diào)整與抵銷分錄?
公司22年8月的時(shí)候變更了股權(quán),當(dāng)時(shí)股權(quán)公司報(bào)表上的未分配利潤(rùn)有80多萬(wàn),實(shí)收基本有117萬(wàn)當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓的金額為120萬(wàn)?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)稅15萬(wàn)多,但是就股東他不肯交,全部都是由公司去交的,請(qǐng)問這個(gè)賬是怎么平。原來(lái)那80萬(wàn)的未分配利潤(rùn)需要做利潤(rùn)分配嗎?
甲公司注冊(cè)資金是2500萬(wàn),共有4個(gè)股東,A占股35%,實(shí)繳數(shù)70萬(wàn)元;B占股25%,實(shí)繳數(shù)50萬(wàn)元;C占股20%,實(shí)繳數(shù)40萬(wàn);D占股20%,實(shí)繳數(shù)40萬(wàn)元;截止目前甲公司未分配利潤(rùn)及盈余公積是600萬(wàn),甲公司未分配過股息紅利.現(xiàn)在股東會(huì)決議決定引進(jìn)第5個(gè)股東,有兩個(gè)問題:如果引進(jìn)第五個(gè)股東的話,需要認(rèn)資多少金額才能使A的占股下降到5%?第二,這里是引進(jìn)第五個(gè)股東屬于被動(dòng)稀釋A的股權(quán)占比嗎?是的話,A還需交繳納什么稅嗎,稅額怎么結(jié)算?如果不屬于被動(dòng)稀釋占比,A要交什么稅,稅額怎么結(jié)算?
一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,報(bào)稅時(shí)已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行升級(jí)改造,費(fèi)用比例占比達(dá)到多少才能計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒額度,這要怎么申請(qǐng)
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對(duì)方企業(yè)一直未要求開票,且付款人是個(gè)人賬戶付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個(gè)人抬頭開票。待對(duì)方公司確認(rèn)要用公司抬頭開票時(shí)再紅沖個(gè)人抬頭的發(fā)票,重新開具?主要是考慮到可能會(huì)跨年紅沖重開。同一個(gè)月份內(nèi)紅沖重開,一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫(kù)→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時(shí)已調(diào)增,這個(gè)怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報(bào)個(gè)稅呢
2×22年1月2日進(jìn)行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對(duì)外售出70%。乙公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn)元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實(shí)繳時(shí),投資款打入基本戶。還是一般戶
請(qǐng)問這張意思公司繳納的公積金嗎
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~