你好,同學 這個是可以的, 做賬的話 借管理費用2973.92 貸其他應收款200 銀行存款2773.92
14:30<問答詳情13:38問答詳情20:16:42后或5次對話后問題結束你好,我們公司之前借款a公司21萬,會計分錄為借銀行存款貸其他應付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據200萬,他們給我們開了一個收據21萬,但是我們的收據已經開出去了。再寫個補充字樣在收據上,寫上200萬金額里面有21萬還款,但是還是開200萬收據,然后這樣是正確的符合常理的是不?然后在正常的賬務處理就可以了是不?
從基本工資里多扣出來的個稅有200元??颇坑囝~表應交稅費一個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元?;竟べY應該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務活動費用9000貸應付職工薪酬9000。支付時:借應付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應付款105還說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應付款200計提工資借業(yè)務活動費9000貸應付職工薪酬9000支付工資時借應付職工薪酬9000其他應付款5貸銀行存款9005可以這樣調整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),我是想用多出的個稅沖減多支付的工資,之前的兩個問題點追問一直提示系統繁忙,所以只能再發(fā)一遍問題。請問老師這樣做分錄可不可以,謝謝
老師是這樣的:我們讓車隊A幫我們去工地運貨給客戶某某,運費是1000元;但是客戶某某需要轉回運費1200元給我司,相當于我們賺取了客戶某某的運費差價200元,由于車隊A的運費我們是月結的,我們在分錄的時候可以把收取客戶某某的運費1200元作為紅沖嗎?然后客戶某某的運費是跟他的貨款一起轉賬給我司直接在貨款里面抵扣的,我的分錄是這樣,麻煩老板看看對不對:借:營業(yè)費用-運費1000 貸:其他應付款-A車隊1000;借:營業(yè)費用-運費-1200 借:應收賬款1200
老師,我們老板前面從基本戶借了200元,后面報銷費用2973.92元,直接從基本戶轉出2773.92元,200元作為還款,這樣可以嗎?那憑證的話怎樣做合適呢?還是讓他直接轉回銀行200元作為還款,我轉出2973.92元這樣做呢?
我們一個小規(guī)模公司,23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個賬戶的記賬流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一個興業(yè)銀行的u盾,讓我把流水都打出來,把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現,這個賬戶其實從20年就有,以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用,每年就只扣個手續(xù)費之類的。 因為銷戶的時候,興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額,轉到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的: 借:浦發(fā)銀行530.29 貸:興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬,興業(yè)銀行的余額就總會顯示-530.29元。
老師公司來了好幾個人干了幾天就走了,工資300到3000的都要有,幾百的用不用報個稅
1、是否升規(guī)納統:是?否?納統的意思就是納入統計局統計范疇,統計局只要聯系企業(yè)要數據了,就是納統了。注意不是問愿不愿意納統,是問有沒有納統?。?! 2、如納統,提供納統所在區(qū)。 3、無論是否納統,提供下與稅務局申報一致的2024年利潤表。怎么操作統計局納統
老師,結婚損益進入營業(yè)外收支還是財務費用
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老師,7月結賬后 發(fā)現少計提了工資,可不可以在7月結賬后 在做一筆計提工資的處理,借 管理費用 貸 應付職工薪酬,在結轉損益 借 本年利潤 貸 管理費用,7月出現2筆結轉損益的處理,這樣可以嗎
老師機票取得普票可以抵扣么
老師請教個體工商戶,沒有雇工的情況下,個稅系統是不是不需要每個月去申報工資,還是得與公司一樣做零申報呢
自行開發(fā)的軟件在進銷存系統里面怎么出庫呀
稅控設備維護費跨年沒有抵扣怎么辦呢
員工7月底離職了,但是保險要交到8月,這保險費用由她自己去全額承擔,這個怎么做賬報稅?