你好,專家掛靠是什么?交社保嗎?

你好,老師。請問一下我是建筑的承包項目經(jīng)理,把此項目掛靠在建筑公司。這個月項目就要全部完工。我的項目工程款合同總價是6000萬,向掛靠公司提供的專票是1500萬,普通發(fā)票是4200萬。我和掛靠公司簽訂合同的管理費是5%,我要和掛靠公司清賬,怎么算賬?能給說明一下嘛。
老師我想問一下,去年12月份,我們公司有掛靠的人員,我做了工資表,那這個月我怎么撤銷,調(diào)回來,怎么操作呢
請問一老師,公司是拍賣公司的,老板讓開了一張13萬的普票,這13萬里有12萬是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款,剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款,按說拍款不是我們的收入,我們只開傭金發(fā)票,現(xiàn)在也就是說拍款12萬代開了發(fā)票,1萬是傭金和代扣的稅款都開了發(fā)票,怎么辦啊,這個賬怎么做
請問一下老師,我們拍賣公司有專家掛靠,比如按一年12月總工資是15000元,我怎么做賬怎么申報稅,有合同的
請問一下老師,我們跟專家簽勞動合同,一個月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現(xiàn)在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個怎么做賬申報個稅啊
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
沒有交社保的,就是拍賣公司需要專家把控拍品
都是退休人員
你好,簽訂勞務(wù)合同,按照工資薪金申報個稅。
一年給一次的,怎么申報
平時沒有的時候,你給他零申報發(fā)放的次月,然后一次再申報就行。
最好在12月份之前發(fā)下去
你一月份申報的時候,他的累計扣除費用是最多的是6萬。
平時零申報什么意思,就是申報表把這個人做進(jìn)去,然后基本工資實發(fā)工資都是0申報嗎,12月的工資不是1月份發(fā)工資申報嗎,怎么變成12月發(fā)工資,1月申報
你好,他是從幾月份開始簽訂合同,如果從一月份的話,一月份零申報,二月份也是零申報,往后都是零申報,然后12月份發(fā)放了之后,在一月份申報個稅是發(fā)放的,次月社保個稅,這個是個人所得稅稅法的規(guī)定。
次月申報個稅 剛才打錯了。
很久了,去年了吧,但是我2-12月因為沒有發(fā)工資所以我沒有申報他們的,可以1月在一次性申報15000元嗎,沒有申報他們的是不是相當(dāng)于零申報啊
工資不是1月發(fā)放12月工資,申報12月工資嗎
那你們簽訂合同是從幾月份開始的? 看一下合同,得證明他的入職時間,你填寫了入職時間之后,它的累計扣除費用會自動出來,也是根據(jù)年累計來。
依據(jù)現(xiàn)行《個人所得稅法》第九條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,自行申報納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國庫,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送納稅申報表。將于2019年1月1日起實施的新《個人所得稅法》第十四條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月或者每次預(yù)扣、代扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國庫,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送扣繳個人所得稅申報表。因此,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資代扣個人所得稅的次月15日內(nèi)辦理申報。 2、如果扣繳單位前期未按上述規(guī)定操作,存在“當(dāng)月代扣的個人所得稅,當(dāng)月申報并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報期限調(diào)整為支付所得的月度終了后十五日內(nèi)辦理扣繳申報。 3、如果沒有按照稅法規(guī)定期限申報,當(dāng)2019年1月1日個人所得稅新稅制及專項附加扣除實施時,扣繳單位申報期限有差異,就會產(chǎn)生數(shù)據(jù)歸集交叉,對納稅人按規(guī)定享受個人所得稅專項附加扣除政策有所影響。
申報的具體時間我上面給你發(fā)了,你看一下的。
太繞了,我是這樣做的,你看看對不對,我12月工資,當(dāng)月做計提,1月15號之前發(fā)放12月工資并申報12月個稅,這樣對嗎
不對,應(yīng)該二月份申報個稅。
12月的工資,2月才申報12月的個稅
是的,對的,是這么做的。
你的意思是12?計提12?工資,1月付12?工資,2月申報12月工資和個稅,社保是12月計提12月繳納,2?才跟工資一次申報扣除
的,對的,是這么做的。
奇怪我申報個稅時,1月份的稅期是12月,那不是應(yīng)該申報12月工資嗎,怎么變成2月才申報12月工資呢,
一月份申報的時候,所屬期是12月份,然后這里是實際發(fā)放的,所屬期是12月份發(fā)下去的。
那這樣應(yīng)交稅金-個人所得稅每月都余額了
對的,是的,每個月都會有余額的,次月申報繳納了之后就沒有余額。