你好,未分配利潤(rùn)期末等于年初未分配利潤(rùn)加本年利潤(rùn)。
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)期末余額=上月未分配利潤(rùn)期末數(shù)+當(dāng)月的凈利潤(rùn),當(dāng)月未分配利潤(rùn)有本期發(fā)生額,負(fù)債表期末未利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
老師好!利潤(rùn)分配科目(未分配利潤(rùn))期初數(shù)就是年終資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)吧?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
你好,我想問(wèn)下期末未分配利潤(rùn)怎么算,老師,就是資產(chǎn)負(fù)債表的最后未分配利潤(rùn)怎么算
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)—期初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)怎么辦?怎么調(diào)整
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬(wàn)4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個(gè)表?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶給客戶拋灑有機(jī)肥屬于免稅收入么?
怎么給公司實(shí)繳注冊(cè)資本
老師,公司簽的設(shè)備合同,在小規(guī)模期間簽的,合同約定每月按進(jìn)度款付,沒(méi)有開(kāi)票?,F(xiàn)在公司變更成了一般納稅人,現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票可以抵嗎?
老師我是運(yùn)輸公司,印花稅申報(bào)的時(shí)候,通行費(fèi)也交嗎
老師,您好,我就接了一家賬,賬上有壞賬準(zhǔn)備,這種咋處理呢?
老師,有個(gè)員工是5月底入職的,5月的時(shí)候沒(méi)把他錄入個(gè)稅系統(tǒng),沒(méi)報(bào)稅。報(bào)6月個(gè)稅時(shí),工資超了5000元要交稅了,6月錄系統(tǒng)時(shí),我可以把他的入職時(shí)間改成5月底嗎?這樣操作有什么不好的影響嗎
老師,我本月有貨物銷(xiāo)售稅額留底,房租要交增值稅,這種情況出口退稅能不能退到?
老師我們老板不是買(mǎi)的地皮嗎在他的A公司 然后有注冊(cè)了一個(gè)公司租賃A公司地方建廠房 租賃的地方老板讓做成投資款 那這個(gè)交稅不 分錄怎么做
現(xiàn)在銀行承兌匯票貼息是多少?
我年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表一樣呢
還是會(huì)不一樣
你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是一樣的, 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)軟的利潤(rùn)表不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的。
就是說(shuō)我年度的和我第四季度上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表要一樣對(duì)嗎
我指的是數(shù)據(jù)
我上面也是數(shù)據(jù) 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表,本月是第四季度的,本年累計(jì),它是一到12月份 年報(bào)的利潤(rùn)表,本月本年累計(jì)都是一到12月份。