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你好,我想咨詢下,我們現(xiàn)在是很多應(yīng)付賬款有余額然后我發(fā)現(xiàn)是之前的遺留問題,最后一筆款也結(jié)清了,是票多開了,所以應(yīng)付賬款有余額,這個我能不能就是把付最后一次款的資料復(fù)印出來包括對方單位寫的結(jié)清證明,放在后面,一起把掛賬的金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目去,現(xiàn)在款已結(jié)清供應(yīng)商結(jié)清證明也寫了,也不會紅沖發(fā)票了

2025-11-13 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-13 11:10

可以的,可以這么做的

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你好,你能分別帶上金額填寫這個分錄嗎?
2023-11-17
最好的辦法就是你自己做一個發(fā)票的備查簿。這樣方便統(tǒng)計。
2022-07-26
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-08
您好,這個的話,可以是借 應(yīng)付賬款? 貸 應(yīng)交稅費 原材料,這樣紅沖
2025-09-27
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,暫估入賬:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 運費:借原材料%2B進項 貸銀行存款
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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