同學(xué)你好。如果涉及稅率變更紅沖發(fā)票可以帶相關(guān)材料去稅務(wù)沖紅的。

我們公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,寄給購(gòu)買(mǎi)方后且購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,現(xiàn)在這張發(fā)票要退回,紅沖,現(xiàn)在要怎么弄?銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方分別要提供什么資料呢?步驟是怎么樣?
老師您好,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,銷(xiāo)售方8月底開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,因不符合購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷(xiāo)售方要購(gòu)買(mǎi)方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅沖是哪邊操作?
我公司是一般納稅人,在2018年給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了一張稅率為10%增值稅普通發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方未入賬,未認(rèn)證,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱(chēng)錯(cuò)誤,要求再重開(kāi)一張發(fā)票,現(xiàn)在稅率為9%,紅沖發(fā)票10%稅率不符合要求,問(wèn)怎么紅沖合適。
你好老師,我公司屬于小規(guī)模公司,老板和老板娘交的養(yǎng)老金和失業(yè)保險(xiǎn),工商保險(xiǎn),都是公司交的這個(gè)怎么做賬。
老師安裝設(shè)備買(mǎi)的輔助零件價(jià)款是6736元,我們采購(gòu)員給了供貨商6700元,少給的36元我還要不要做賬,我還是按實(shí)際支付的價(jià)款做借在建工程6700貸銀行存款6700
問(wèn)了很多人,有人說(shuō)蓄電池要交消費(fèi)稅,有人說(shuō)不用交。麻煩幫我找一下最新的相關(guān)文件確認(rèn)一下。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是我們是一般納稅人,對(duì)方不要票,說(shuō)要么你們接受承兌,我們不想要,就兩萬(wàn)多塊錢(qián),要么他們就要扣稅點(diǎn),說(shuō)扣10個(gè)點(diǎn),私底下打我們私戶(hù),這根本不合理吧,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺刺幚砗线m呢?
郭老師,我們買(mǎi)的一些綠植,擺件,做什么科目
維修電腦開(kāi)的內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶(hù)沒(méi)有備注往來(lái)還是投資款。。突然想做投資款可以的嘛?還是必須備注投資款 交印花稅才能算實(shí)收資本???
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)了普票又開(kāi)了專(zhuān)票,看季度是否超過(guò)30萬(wàn)元,普票是否能享受優(yōu)惠,是光看普票還是看普和專(zhuān)合計(jì)
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?

