賬務(wù)處理與正常月份一樣,只是紅沖發(fā)票,做負(fù)數(shù)就可以
老師請(qǐng)問我這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù),也就是沒有增值稅,所以月末賬上需要怎么處理?
老師好,我新接的賬,應(yīng)交增值稅從21年12月份一直是貸方余額負(fù)數(shù),我看12月份計(jì)提加計(jì)抵減(10%)和實(shí)際銷項(xiàng)的10%有差,這說明21年12月計(jì)提的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)稅額有差,我算了,更有好是每個(gè)月差的金額,請(qǐng)問,這個(gè)賬我應(yīng)該怎么調(diào)一下
請(qǐng)問老師,12月份我的增值稅有紅沖發(fā)票,所以是負(fù)數(shù)了,然后這個(gè)月我還有進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵減額,我這個(gè)賬要怎么處理呢?
老師1月份我們?cè)鲋刀惾康挚哿?,現(xiàn)在有張發(fā)普票要紅沖,紅沖后這張發(fā)票的銷項(xiàng)和抵扣了的進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
老師請(qǐng)問一下,這個(gè)月銷項(xiàng)稅是30923.9,進(jìn)項(xiàng)稅是13916.43,然后因?yàn)槲覀兪窍冗M(jìn)制造業(yè)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)可以按5%加計(jì)抵減695.83,請(qǐng)問我要怎么做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)呀,還有這個(gè)695.83,我要怎么做賬處理
老師,錢付出去了,票要不回來,如何處理賬務(wù),能做壞賬不
老師:請(qǐng)問在會(huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)名以后,可以更換輔導(dǎo)答疑老師嗎?
老板私戶發(fā)了部分工資,沒有交社保也沒有申報(bào)個(gè)稅,可以不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
收到一張個(gè)人A代開的原材料進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是我司為A代扣代繳的稅費(fèi)(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費(fèi)附加,40.26為代扣代繳的教育費(fèi)附加,1518.10為代扣代繳的個(gè)人所得稅。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全當(dāng)扣回的代扣代繳的稅款,請(qǐng)問么做平???
個(gè)體戶交的增值稅和經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的區(qū)別。
老師您好!請(qǐng)問一下一般納稅人人在大征期都報(bào)什么稅?
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣,報(bào)增值稅的時(shí)候怎么顯示不出來,需要再點(diǎn)什么嗎
相當(dāng)于我撤銷了重復(fù)的,系統(tǒng)申報(bào)時(shí)還是加上這筆
郭老師,大學(xué)生臨時(shí)工怎么報(bào)個(gè)稅合適,比如5000交多少稅
和老板合作的人不是股東 要分紅的話有什么辦法把錢支出去
我是說12月份沒有銷項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅要怎么做一下賬務(wù)處理?
可不認(rèn)證抵扣。若認(rèn)證了 ,會(huì)形成留抵
那不認(rèn)證抵扣,賬上跨年了要怎么做分錄呢
借:原材料/庫(kù)存商品/管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
一共那么多筆的進(jìn)項(xiàng)稅,我不能都挨個(gè)改啊,是不是可以做一筆別的分錄呢?
或者不做應(yīng)交稅費(fèi)的科目