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老師,去年11月份忘了計提印花稅,印花稅已經(jīng)在12月初繳納,請問這個跨年怎么補提?

2024-01-17 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 14:13

你好,印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了

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快賬用戶4893 追問 2024-01-17 14:14

那我每次計提是做錯了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-17 14:14

你好,是的,印花稅是不需要計提的

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快賬用戶4893 追問 2024-01-17 14:15

每次都是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費印花稅,然后借應(yīng)交稅費印花,貸銀行存款,我是第一步?jīng)]有做分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-17 14:15

你好,印花稅不需要通過 應(yīng)交稅費核算,這樣是錯誤的

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快賬用戶4893 追問 2024-01-17 14:16

就是沒有做第一步分錄,那個應(yīng)交稅費平不了賬?,F(xiàn)在跨年了怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-17 14:16

你好,把你之前做的繳納分錄紅沖,然后做這個分錄 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:銀行存款

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你好,印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了
2024-01-17
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
2025-03-03
你好在一月份的時候計提也沒啥問題。
2022-01-18
你好,很高興為你解答 是按照在20年實際繳納的金額統(tǒng)計
2021-05-22
您好,要補計提的,分錄寫在25年賬套里也行的,借:稅金及附加(用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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