你好,印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了

請問老師去年12月忘記計提印花稅,現(xiàn)在怎么樣做分錄補上
老師,2020年的印花稅已經(jīng)繳納,但是12月做賬時忘記計提了現(xiàn)在怎么辦
老師印花稅12月繳納了忘了計提,跨年等一月計提可以嗎?
老師,去年11月份忘了計提印花稅,印花稅已經(jīng)在12月初繳納,請問這個跨年怎么補提?
老師,24年年底印花稅九千多,25年一月已經(jīng)繳納,但24年十二月份忘了計提,這個需要補計提否?
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
那我每次計提是做錯了嗎?
你好,是的,印花稅是不需要計提的
每次都是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費印花稅,然后借應(yīng)交稅費印花,貸銀行存款,我是第一步?jīng)]有做分錄
你好,印花稅不需要通過 應(yīng)交稅費核算,這樣是錯誤的
就是沒有做第一步分錄,那個應(yīng)交稅費平不了賬?,F(xiàn)在跨年了怎么做呢?
你好,把你之前做的繳納分錄紅沖,然后做這個分錄 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:銀行存款