你好,印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了
請問老師去年12月忘記計提印花稅,現(xiàn)在怎么樣做分錄補上
老師,2020年的印花稅已經(jīng)繳納,但是12月做賬時忘記計提了現(xiàn)在怎么辦
老師印花稅12月繳納了忘了計提,跨年等一月計提可以嗎?
老師,去年11月份忘了計提印花稅,印花稅已經(jīng)在12月初繳納,請問這個跨年怎么補提?
老師,24年年底印花稅九千多,25年一月已經(jīng)繳納,但24年十二月份忘了計提,這個需要補計提否?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
那我每次計提是做錯了嗎?
你好,是的,印花稅是不需要計提的
每次都是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費印花稅,然后借應(yīng)交稅費印花,貸銀行存款,我是第一步?jīng)]有做分錄
你好,印花稅不需要通過 應(yīng)交稅費核算,這樣是錯誤的
就是沒有做第一步分錄,那個應(yīng)交稅費平不了賬?,F(xiàn)在跨年了怎么做呢?
你好,把你之前做的繳納分錄紅沖,然后做這個分錄 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:銀行存款