好,這個(gè)可以做補(bǔ)充申報(bào)的。
老師,您好,我在對(duì)第四季度增值稅這塊做零申報(bào),剛才已經(jīng)在發(fā)票系統(tǒng)抄稅了四季度的,但是我申報(bào)增值稅他說還沒有抄稅,是有延遲嗎
注銷清算,稅務(wù)說是印花稅23年4月到6月的未申報(bào)??墒墙裉觳?月份,第一個(gè)季度的剛報(bào)完。這4到6月的印花稅要怎么申報(bào)???在哪里點(diǎn)擊?我國稅上新增稅源試了一下,說該屬期的稅款還不能申報(bào)
老師好,2023年第四季度印花稅,技術(shù)合同的,已經(jīng)申報(bào)完成了,還能增加買賣合同的印花稅嗎? 謝謝
老師好,2023年第四季度印花稅,技術(shù)合同的,已經(jīng)申報(bào)完成了,還能增加買賣合同的印花稅嗎? 想聽聽其他老師的建議??! 謝謝
老師您好,2023年第四季度的稅剛剛報(bào)完,今天才想起來有印花稅還沒有申報(bào),這個(gè)能么弄,能補(bǔ)申報(bào)嗎?
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
具體怎么操作您能告知一下嗎?
電子稅務(wù)局。我要辦稅。財(cái)產(chǎn)行為稅按次申報(bào)那個(gè)點(diǎn)進(jìn)去你就可以按照所屬期來補(bǔ)充申報(bào)了。
好的老師,這個(gè)印花稅不是跟增值稅一樣的報(bào)稅日期是吧?過了15號(hào)都能申報(bào)對(duì)嗎
你好? 按期申報(bào)是? 按次的不是??
補(bǔ)充申報(bào) 也是可以報(bào)的?
嗯嗯,謝謝您,怎么看我的印花稅是按期還是按次啊,我的納稅信息里看沒有這個(gè)印花稅的申報(bào)時(shí)間
就是這樣的,沒有印花稅
你這個(gè)稅種核定里沒有看到印花稅核定。這種情況你可以按次申報(bào)發(fā)生了就報(bào)不發(fā)生不報(bào)。