你好你看一下你的報表取數(shù)公式。 因為他不是直接跟科目余額來填寫。 是按照預(yù)付賬款明細賬的借方和應(yīng)付賬款的借方填寫。
老師,請問一下,資產(chǎn)負債表的年初余額是不是寫上年度12月份資產(chǎn)負債表的期末余額,為什么有的人寫上個月的期末余額,有的人寫上年度的期末余額?
老師,我們拿銀行的期末余額加上應(yīng)收款期末余額,減去應(yīng)付款期末余額。請問是和資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額相符嗎
老師,請問資產(chǎn)負債表應(yīng)付款期末數(shù)和科目余額表的期末余額不一致是什么原因?
科目余額表中預(yù)付賬款期末余額貸方是86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方是46592.92,相加是132643.92,但資產(chǎn)負債表應(yīng)付帳款期末余額是137047.92,這是怎么回事?
#提問# 老師請問我們預(yù)付賬款期末余額是2642.3,資產(chǎn)負債表期末余額是5066.6,這個期末余額怎么對不上,是什么原因呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
公式麻煩告訴我,謝謝老師。
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