多交的要退回的哈
法人獨資的公司,原注冊資本200萬,實收資本120萬,現(xiàn)在注冊資本減資成100萬了,那原來賬上多出的20萬實收資本怎么處理??是放在其他應(yīng)付款退回??還是直接轉(zhuǎn)到資本公積??
老師,現(xiàn)在公司實繳資本是358萬,公司要減資到207萬,那多繳的151萬可以退回嗎?還是應(yīng)該要放到資本公積去呢?
老師,請問公司之前實繳實收資本1000萬,現(xiàn)在要減資到100萬,賬上要怎么處理呢,轉(zhuǎn)到資本公積嗎
老師,之前注冊資本500萬,股東已經(jīng)實繳了200萬,后來減資減到了100萬,請問多出的一百可以繼續(xù)放在實收資本里面嗎還是要轉(zhuǎn)到資本公積里面?
老師,之前注冊資本500萬,股東已經(jīng)實繳了200萬,后來減資減到了100萬,請問多出的一百可以繼續(xù)放在實收資本里面嗎還是要轉(zhuǎn)到資本公積里面?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責(zé)人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!