經(jīng)測算,2024 年公司享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策的稅負更低,更符合企業(yè)當期資金規(guī)劃和發(fā)展需求,故優(yōu)先選擇了該政策。后續(xù)已加強政策學習,確保今后準確適用優(yōu)惠政策

老師你好,請問一個實操問題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請問所得稅申報時的利潤總額是扣除研發(fā)加計后符合小微的300萬呢還是沒加計扣除前的利潤總額是控制在300萬才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
公司今年做高新企業(yè)認證,但是還沒拿到高新證書,可是做認證的人要求我們在做去年所得稅匯算清繳時填寫研發(fā)費用加計扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎
老師問一下,我們是高新企業(yè),然后申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候研發(fā)部分費用是加計扣除比例100%。 那這樣我是不是還可以同時享受小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
老師您好,想咨詢一下,我們10月份成為了高新技術企業(yè),賬上也有研發(fā)費用歸集,那匯算清繳的時候是不是必須得享受加計扣除呀,填表的時候不享受還沒不行吧
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請問陪產(chǎn)假期間,沒扣工資,請問這個津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應付職工薪酬
老師好,車間機器設備移機安轉(zhuǎn)調(diào)試費用3000元,怎么入賬
請問報關單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個體戶怎么注銷?平時申報增值稅和經(jīng)營所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個問題
請問老師,出口的進項票,在出口后才開進來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個問題