你好,是季度有利潤(rùn)就要交所得稅的需要預(yù)交不是匯算清繳一起交需要交就需要先計(jì)提然后再交。
老師 一般納稅人企業(yè) 二季度計(jì)提企業(yè)所得稅 利潤(rùn)總額的25%里含匯算清繳稅額嗎? 計(jì)提金額除了減一季度已經(jīng)計(jì)提繳納的所得稅 還要不要減去匯算清繳的企業(yè)所得稅?
建筑企業(yè)每月開(kāi)票預(yù)繳企業(yè)所得稅,假如本季度成本大于收入,下個(gè)季度不用繳納企業(yè)所得稅,那么本季度末是不是也需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬(wàn)元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來(lái)應(yīng)納稅額是30萬(wàn),那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬(wàn)?)@郭老師
第四季度多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際繳納第四季度企業(yè)所得稅更少,企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)做 這種情況要沖回多計(jì)提的企業(yè)所得稅嗎
老師,第四季度凈利潤(rùn)325萬(wàn),那第四季度繳納企業(yè)所得稅,還是匯算清繳按年一起算
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買(mǎi)社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷(xiāo)售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買(mǎi)了一輛46800元的摩托車(chē),入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車(chē)摩托車(chē)賣(mài)了2000元,并開(kāi)具了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
但是 老板就是不交要等到匯算清繳繳納 那么 就計(jì)提放那里?
那你就和老板說(shuō)唄,正常應(yīng)該交他要是真想不交那就計(jì)提放在那兒?jiǎn)h。出事稅務(wù)局找他罰款滯納金是他自己的。
我們?cè)鲋刀愃枚惗愗?fù)都是0.01 增值稅每月都繳納 就是所得稅 每季度不預(yù)繳 讓年末繳納一次 匯算清繳時(shí)候繳納一次 老板意思 以前沒(méi)被查,說(shuō)匯算清繳后所得稅才是準(zhǔn)確的 不知道怎么解釋
有利潤(rùn)就需要預(yù)繳所得稅是這樣的。不是說(shuō)咱想交就交,不想交就不交。