您好 律師事務(wù)所的律師服務(wù)收入 不屬于印花稅上的應(yīng)稅合同范圍,是不交納印花稅的
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)印花稅是不是我這個(gè)季度,比如說(shuō)我開(kāi)票了,我就要交印花稅嗎?
謝謝老師! 還有一個(gè)問(wèn)題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶(hù)) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬(wàn)*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開(kāi)租戶(hù)增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
你好老師,請(qǐng)問(wèn)季度印花稅是怎么計(jì)算申報(bào)的,是不是一般納稅人第2季度不含稅收入+不含稅進(jìn)項(xiàng)金額*5萬(wàn)分之五,得出要交的印花稅,是嗎?
老師,報(bào)印花稅,開(kāi)票多少就要報(bào)多少的印花稅對(duì)嗎?上一季度少報(bào)的印花稅在這個(gè)季度補(bǔ)上可以嗎
老師,你好,印花稅申報(bào)一般納稅人的計(jì)稅依據(jù)是按照季度銷(xiāo)售收入和季度的進(jìn)項(xiàng)收入這樣來(lái)申報(bào)嗎,還是按照勾選的進(jìn)項(xiàng)金額來(lái)算印花稅呢
老師 你好 廢紙皮收入交幾個(gè)點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候包含了個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對(duì)嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個(gè)子公司合并,在合并報(bào)表時(shí)被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤(rùn)-151703739.61本年利潤(rùn)-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長(zhǎng)期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒(méi)明白
先給員工報(bào)銷(xiāo)再用發(fā)票沖可以嗎
公司購(gòu)買(mǎi)的集裝箱搭建的簡(jiǎn)易休息室,做賬時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷(xiāo) 更正嗎?
謝謝老師,那我們購(gòu)進(jìn)的合同要交印花稅吧
購(gòu)進(jìn)的合同要交印花稅 是的