你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度的印花稅申報(bào)的時(shí)候,金額少填了1-2月份的,可以在這個(gè)季度一起補(bǔ)上嗎?
印花稅上個(gè)季度少報(bào)了 這個(gè)季度報(bào)的時(shí)候要先更正補(bǔ)繳再申報(bào)這個(gè)季度的嗎
老師,印花稅這月少報(bào)了下季度可以補(bǔ)報(bào)嗎
老師我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)季度的印花稅對(duì)應(yīng)的銷售收入報(bào)少了!這個(gè)季度能加上上個(gè)季度報(bào)少的那部分一起報(bào)嗎?
老師,報(bào)印花稅,開票多少就要報(bào)多少的印花稅對(duì)嗎?上一季度少報(bào)的印花稅在這個(gè)季度補(bǔ)上可以嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
銷售的業(yè)務(wù)發(fā)票
你好,銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,購(gòu)入銷售都需要交
是銷售產(chǎn)品的,不管有沒(méi)有合同,購(gòu)入的和銷售的都要交印花稅是嗎?
上一季度少交的,這一季度申報(bào)時(shí)可以再加上嗎?
是是的,是這么做的。