您好,這個(gè)是屬于成功的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí)本是按月申報(bào)1??月印花稅的誤點(diǎn)按次申報(bào),導(dǎo)致說(shuō)逾期申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)影響企業(yè)信息評(píng)級(jí)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局 按次申報(bào) 的借款合同印花稅,7月取得的借款忘記報(bào)印花了,現(xiàn)在8月報(bào)算逾期嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)一直0申報(bào)的印花稅逾期未申報(bào)會(huì)有罰款嘛
申報(bào)上個(gè)月的印花稅,請(qǐng)問(wèn)稅款所屬期起止日期是多久,我這邊逾期了
老師,請(qǐng)問(wèn)第一條逾期申報(bào)的印花稅,這樣成功了嗎?
我們公司有國(guó)際運(yùn)輸發(fā)票即免稅發(fā)票,但業(yè)務(wù)沒(méi)有辦法體現(xiàn),因?yàn)槲覀児疽毁I(mǎi)單出口,要不就是用了fob出口,都沒(méi)有海運(yùn)費(fèi)的,但實(shí)際我們又有這部分支出及有發(fā)票,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
發(fā)票上的收款人,復(fù)核人,開(kāi)票人可以為同一個(gè)人嗎
老師,酒店員工的餐費(fèi)全部算福利費(fèi)嗎
小規(guī)模3%增值稅發(fā)票,附加稅是多少?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有金蝶KIS專業(yè)版操作指南
老師,8月份開(kāi)的大豆油211桶 實(shí)際應(yīng)該是221桶 我把211桶發(fā)票紅沖了又開(kāi)了221桶 但是客戶在我紅沖錢(qián)拿211桶的發(fā)票走流程去報(bào)銷了 現(xiàn)在客戶的意思是在讓我開(kāi)一個(gè)10桶差價(jià)的發(fā)票在走流程給我付款 我可以在紅沖了我八月份開(kāi)的正確的發(fā)票嗎?紅沖正確的之后我賬上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,這個(gè)是什么意思
酒店行業(yè),客戶使用以前的充值卡消費(fèi),向我們要專用發(fā)票,但是我們?cè)诳蛻舫渲悼ǔ渲禃r(shí)就提供了不征稅的普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要作廢以前的普通發(fā)票,重新開(kāi)具專用發(fā)票嗎。
AB都是我們公司,A 公司在 2024 年全資收購(gòu)了 B 公司, B 公司在 2025 年初審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有其他應(yīng)應(yīng)付款有未付出去的余額,就把其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到了資本公積。然后現(xiàn)在又要求把資本公積這一塊余額轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,然后對(duì) B 公司的注冊(cè)資本進(jìn)行增資。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬目需要怎么調(diào)整?b公司現(xiàn)在是屬于盈利狀態(tài),然后是 A 公司的是不是也要做賬?
老師您好,我們現(xiàn)在辦公的地址是租的,但是房東簽的合同是網(wǎng)上隨便下載的,我們簽的,像這種需要繳納房產(chǎn)稅嗎
還用去稅務(wù)局嗎
這個(gè)的話是不需要的了
好的謝謝老師,我這還有個(gè)公司一直沒(méi)有輔導(dǎo)過(guò)印花稅,也就是說(shuō)代辦理沒(méi)有印花稅這一張,是不是就不用報(bào)了?
對(duì)的,那樣的話別申報(bào)
這個(gè)印花稅平時(shí)就是季報(bào)買(mǎi)賣合同的,沒(méi)想到年底還得申報(bào)一次資金賬簿
是的,資金賬簿是年底的
資金賬簿是不是按實(shí)收資本萬(wàn)分之分五交的
對(duì)的,最后減半征收的
比如2024年1月份增加實(shí)收資本10萬(wàn),這個(gè)的資金賬簿印花稅在什么時(shí)候申報(bào)
到25年1月份就可以的了
我一直以為是當(dāng)月增加的實(shí)收資本當(dāng)月就得按次申報(bào),看來(lái)錯(cuò)了,應(yīng)該是第二年的一月去報(bào)
嗯嗯理解了就好的