你好,你不稅前扣除一般沒什么問題。
老師,你好!A公司有筆國際物流運費,報關是A公司,結果走DHL的是用的B公司的賬號,現(xiàn)在出口退稅的資料需要提供運輸發(fā)票,我A公司就沒有這筆貨的運輸發(fā)票了,這個要怎么操作才能讓A公司的這筆出口退稅資料里有這個運輸發(fā)票呢?AB兩家公司都是一個老板的。
要出口退稅的,請問拖車費開票品名:國際貨物運輸代理運費,可不可以? 在備注欄備注公路運輸,啟運地到達地。 我們會計說不可以,因為“國際”二字就代表不是國內的, 但是別人都是這樣操作的,請問函調到還是稅局查有沒有問題?
老師,我們公司以前出口發(fā)票都是按C&F價開的,沒有轉換為FOB價,但備注了FOB價是多少,C&F價是多少,申請退稅時也是按FOB價。收到貨代公司開具的出口運雜費就直接計入了銷售費用。有稅務風險嗎?以后要怎么規(guī)范?
生產型出口企業(yè),除了收國外客戶貨款還會收國際運費及報關費,這些大部分需要支付給貨運公司,但有時會多收,他們會開貨運發(fā)票給我公司,請問老師收的這部分費用要怎么記賬
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報關,因為原本是要申請出口退稅的,因為沒退下來,就擱置了,沒有開出口的發(fā)票,因此就沒有在賬上確認收入,同時供應商也沒有給我們開發(fā)票,成本也沒有入?,F(xiàn)在稅局讓我們按照實際的出口報關的金額去補申報收入,那么我們成本是否也可以補入?但是供應商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會不會因為供應商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補報成本?
老師,請問現(xiàn)金流量表中的本期金額是25年1-8月的累計數(shù),上期金額指的是25年7月的數(shù)么
老師,你好,請問工廠里,因為生產的產品不能夠維持企業(yè)開支,所以增加了貿易類的銷售,是不是變更營業(yè)執(zhí)照?
老師,請問商貿公司增值稅和企業(yè)所得稅稅負率分別是多少了?
老師,請問一下,我們公司用別人資質投標,他給我們開票600萬,然后我們給他開多少進項進去何時呀,他讓我們至少得開夠95,我們領導想百分之百開進去,這樣會有風險嘛,還有對方我們除了把稅點補起外,還要給他們補夠三個點,他說他們工業(yè)企業(yè),稅負就是三個點,其實管理費,那這個收費合理嗎老師,相當于要收將近三十萬的費用
這個暫估目前是不是只有 2 萬,我只要沖回 2 萬暫估就沒有了是吧
在實際工作中,出納負責申報個稅嗎?出納和會計的分工有沒有具體的文件看看
以人民幣出口的關單如何開具發(fā)票,備注欄如何填寫?如何辦理退稅?單證備案要哪些資料?
1、下列各項中,應計入企業(yè)自行建造固定資產初始入賬成本的有 A.建造過程中計提的工程物資減值 B.總額法下在建工程項目取得的財政專項補貼 C.自然災害等原因造成的在建工程報廢的凈損失D.建設期間發(fā)生的工程物資盤虧的凈損失 E.在建工程試運行產出產品對外銷售的收入 請老師幫我解析一下這個題。
私企,員工每個月休息兩天,但是這兩天員工沒休息就得算加班吧 那這個基數(shù)是除以28還是除以30 要是按勞動法私企肯定也不符合
差額征收發(fā)票稅率那顯示***,稅率是多少呢