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老師上月開了一張10萬發(fā)票,增值稅都交了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭錯了,本月要重新開具,賬務(wù)上怎么處理,稅上月已經(jīng)交了

2024-01-16 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-16 11:07

同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖然后重新做藍字發(fā)票的分錄

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快賬用戶5659 追問 2024-01-16 17:49

老師,賬上這樣處理了,那申報系統(tǒng)會顯示新開發(fā)票又要交的稅嗎?還是根據(jù)負數(shù)發(fā)票會自動沖減應(yīng)交稅金,不用交稅

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齊紅老師 解答 2024-01-16 17:50

不會的 藍字和紅字正好沖抵了

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同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖然后重新做藍字發(fā)票的分錄
2024-01-16
您好,紅沖后,會在這個月沖回上個月繳納的增值稅的
2020-09-29
你好。您紅沖收入。多交稅款可以申請退稅。
2023-04-24
本月先原分錄紅沖,再重新做銷售
2025-06-18
紅沖上月發(fā)票,再重新開具即可
2025-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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