同學(xué),你好 對方可以抵扣的

8月的進(jìn)項,9月開出去發(fā)票已經(jīng)給對方公司了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)8月的進(jìn)項發(fā)票有點(diǎn)問題,那張進(jìn)項還能沖紅重開嗎?
一般納稅人,9月開了一張銷項發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對方,核對的時候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,但是9月的對應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對方重新開一張,那現(xiàn)在這個銷項稅額,有用不?對方進(jìn)項還可以抵扣嗎?
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發(fā)票抵扣了,稅務(wù)局喊他進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對方現(xiàn)在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
老師,上個月開了一張發(fā)票,開票信息錯誤,對方?jīng)]有抵扣,又重新給對方開了一張。但在增值稅申報時發(fā)現(xiàn)銷項發(fā)票有兩張,是哪里操作有問題嗎?
9月份開了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應(yīng)的稅費(fèi)。后來對方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對,12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開。做賬的時候應(yīng)該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對吧?可是9月份的稅費(fèi)已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔(dān)這筆收入的稅
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


那我這邊?開了一張紅沖的,又開一張正確的,是不是正確這張我沒有進(jìn)項的話,要交稅?
同學(xué),你好 你開了一正一負(fù),相互抵消,不用交稅
好的,那這樣的話,對方收到了的也是一正一負(fù),進(jìn)項也不可以抵扣了吧
同學(xué),你好 對方之前錯誤的那張沒有抵扣,和開出的紅字抵消,新開的藍(lán)字可以抵扣
可是按理來說,9月開的,已經(jīng)抵扣了的吧??
同學(xué),你好 一般名字錯誤,對方不能抵扣
聽說,對方是已經(jīng)抵扣了的,如果對方抵扣了,是不是就不可以了,
同學(xué),你好 那需要對方填寫紅字信息表,你才能開具紅字發(fā)票
好的。謝謝。
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