同學你好,需要填寫附表3。

請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發(fā)票為主營業(yè)務收入,但是有時需要幫客戶開成交款發(fā)票,成交款不是我們的,需要轉給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業(yè)務收入的,所以代扣代繳這個發(fā)票我應該怎么做啊,報稅應該怎么填呢
請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發(fā)票為主營業(yè)務收入,但是有時需要幫客戶開成交款發(fā)票(有非稅收入證明)成交款不是我們的,需要轉給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業(yè)務收入的,所以代扣代繳這個發(fā)票我應該怎么做啊,報稅應該怎么填呢
請問一下老師,我公司是拍賣公司,是一般納稅人,采用簡易計稅,收取傭金開傭金發(fā)票,我們以前用的是紙質發(fā)票,項目是:經濟代理服務,稅率是3%,現(xiàn)在我試著用電子發(fā)票,為什么稅率變成5%了
請問一下,我公司是拍賣公司,因為有自己的小程序,和其他企業(yè)聯(lián)合拍賣,小程序也同步,在小程序上有客戶買了其他家公司的東西,我們扣了3個點的服務費,請問一下我公司主營是傭金收入開的是其他經濟代理服務名稱的發(fā)票,這個平臺的服務費我可以也開其他經濟代理服務嗎
請問一下老師,以前我公司是一般納稅人用簡易計稅的,稅率3%,在稅控盤開票的,這個月?lián)Q成換成數(shù)電平臺開票,稅率變成了6%,咨詢了稅務局說拍賣公司開經濟代理服務沒有簡易計稅了,現(xiàn)在適用一般計稅,可是我們公司在稅務局上的公司計稅信息顯示簡易計稅,請問一下如果按稅務局的說法,為什么電子稅務局的公司信息沒有變更,稅控盤為什么可以開3%
送客戶螃蟹和五糧液能直接計入業(yè)務招待費嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個體戶查賬征收,買了一個人經營者的社保,但是我工資不申報經營者,我在個人經營所得稅用拿6萬元,那我社保費個人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺搜好像不太一樣(有的還是錯的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉讓開專票還是普票,我們是受讓方
請問老師,公司個稅忘記申報產生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會計分錄是什么
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調增=納稅調減。我有個疑問,使用權資產初始入賬金額就不等于租賃負債零時點的金額的(請看Excel表的標橘色),為什么最后還能納稅調增=納稅調減?好神奇,我想知道是什么能導致這樣的結果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負債的利息費用賬上的數(shù)稅局認可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認可的是有這項使用權資產所以會計上它所產生的折舊稅法不認可,但是稅法認可零時點的租賃負債,又因為零時點的租賃負債的金額跟使用權資產的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調增=納稅調減,是這樣嗎?
8月 9月的費用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費用應該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
怎么填,你看看我需要怎么填
同學你好,就填寫本期數(shù),其他不需要填寫了。
哪一行那一列,本期數(shù)是什么金額,我全部開票金額(免征+6個點稅率)和不開票金額的合計含稅額嗎
同學你好,免征的不用填寫,只填寫開6%稅率的含稅金額。
填在哪一行那一列
同學你好,就填寫到你這個圖片中的有數(shù)字的這行行列。