你好這個借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,老板。
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應(yīng)收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發(fā)工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報銷?。
老師您好,我們公司是新辦的,外賬庫存現(xiàn)金和銀行存款目前都不夠發(fā)工資,工資都是老板發(fā)現(xiàn)金,我每個月也都有上報個稅,您說這個工資要怎么處理?。坷习瀣F(xiàn)金發(fā)工資沒有任何憑證給我們,也不是借錢給公司發(fā)工資,您看這個怎么處理?謝謝
老師你好!就是我們平時公司發(fā)的工資平時的開銷都是老板墊資的,沒有打進(jìn)公司的賬戶上面,直接老板拿現(xiàn)金支付出去的,還要發(fā)工資也是老板用現(xiàn)金發(fā)出去的,這樣的話我們歸還老板的錢這個怎么做賬呢?
老師您好,我們公司對公賬戶沒錢,庫存現(xiàn)金也沒有,發(fā)工資的時候老板直接給了現(xiàn)金,怎么做會計分錄?
#提問#老師,我們公司現(xiàn)在沒有什么業(yè)務(wù)了,公司公戶也被凍結(jié)了,現(xiàn)在發(fā)員工工資,繳納社保,公積金,都是由老板轉(zhuǎn)給會計,會計私人卡直接發(fā)放給員工,這樣怎么做賬和報稅?
老師,我公司是勞動密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務(wù)成本了,那給一線員工的獎金,福利計入哪個科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對蝦進(jìn)行銷售,現(xiàn)有一個收貨商想要通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬并開具發(fā)票,那我司會需要繳納哪些稅費?具體的稅費標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
老師,導(dǎo)游代收代付這個服務(wù)費如果超過500,是不是就要申報個稅了
老師公司備注金轉(zhuǎn)到員工卡上,備注備用金可以嗎?有風(fēng)險嗎
老師,請問我們公司生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu),我們生產(chǎn)完給人家安裝,然后還包括安裝鋼結(jié)構(gòu)土建部分也是我們施工,這樣一起簽訂百分之9的工程合同可以嗎
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?借方是主營業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請問老師電子稅務(wù)局社保申報進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
老師,現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額很大了,不會引起稅務(wù)局查賬吧
你好這個沒關(guān)系的,你也可以轉(zhuǎn)到實收資本,通過股東會決議。