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老師,你好,問個問題,在2021年的時候會計把支付的應(yīng)付賬款弄成營業(yè)成本了,然后多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2022年沖銷了,發(fā)現(xiàn)成本又是負數(shù),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢

2024-01-15 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-15 15:45

借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶1494 追問 2024-01-15 15:48

就不用去管多結(jié)轉(zhuǎn)的成本了嗎

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快賬用戶1494 追問 2024-01-15 15:49

需要納稅調(diào)增嗎成本

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齊紅老師 解答 2024-01-15 15:49

有需要的需要納稅調(diào)整。

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借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2024-01-15
同學(xué)你好 你多暫估了?做暫估的部分后面還可以收到發(fā)票嗎
2021-04-28
你好,先做調(diào)整分錄,沖銷主營業(yè)務(wù)成本 然調(diào)整之后的金額,填寫主營業(yè)務(wù)成本的金額就是了?
2023-04-04
你好,去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的匯算清交是怎么做的?
2022-06-16
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了
2023-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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