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老師 你好 我想咨詢一下 我司先收取了對方貨款 未開票未發(fā)貨 做了預收賬款處理 然后發(fā)貨時怎么做賬務處理(未開票)

2024-01-15 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-15 14:45

同學,你好 做無票收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶5260 追問 2024-01-15 14:46

上月做了預收賬款,未發(fā)貨未開票,借:銀行存款 貸:預收賬款;次月發(fā)走一部分貨物應該怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:47

同學,你好 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶5260 追問 2024-01-15 14:48

發(fā)貨沒開票就直接沖預收嗎 那開票又怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:50

同學,你好 是的,確認無票收入 之后開發(fā)票 借:預收賬款? ?負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入? ?負數(shù) 應交稅費? ?負數(shù) 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶5260 追問 2024-01-15 14:53

我以為發(fā)貨時 做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品 開票時 借預收賬款貸應收賬款 這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:53

同學,你好 這樣不對的

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快賬用戶5260 追問 2024-01-15 14:54

為什么呢

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:56

同學,你好 沒有這樣的分錄,開票肯定要有應交稅費,這個是會傳到申報表的

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快賬用戶5260 追問 2024-01-15 14:56

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-15 14:57

不客氣,祝工作順利

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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