你好,可以這樣處理的貼到原來(lái)憑證后。

老師,下個(gè)月還能用23年的發(fā)票嗎?跨年的發(fā)票我是入賬到收到發(fā)票的月份,還是要調(diào)整到23年的賬里?
老師,請(qǐng)問(wèn)今天收到了23年的網(wǎng)銀手續(xù)發(fā)票, 之前做到的分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸銀行存款, 現(xiàn)在1月份收到普票是放到去年12月憑證里呢還是今年1月份做?
采購(gòu)的服務(wù)屬于23年8月份,但是對(duì)方24年1月才開(kāi)的發(fā)票,還可以做到23年成本費(fèi)用里面嗎?
老師,我們貸款利息是24年1月份收到的普通發(fā)票,但是在23年計(jì)入的財(cái)務(wù)費(fèi)用,1月份的發(fā)票能放到23年憑證里嗎?
老師,現(xiàn)在有點(diǎn)蒙圈了,23年的費(fèi)用發(fā)票,24年1月份報(bào)銷(xiāo),12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎?報(bào)銷(xiāo)憑證是放在1月還是23年12月啊,12月入賬我是計(jì)提還是正常做賬
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開(kāi)好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷(xiāo)售金額一致就可以?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是我們公司掛老板的往來(lái)賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方余額15萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這樣的國(guó)際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來(lái)嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票!??!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話(huà),3%可以按1%交?然后專(zhuān)票的話(huà),就按實(shí)際開(kāi)的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專(zhuān)票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第一小問(wèn),答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊


老師,我們收到的外匯,銀行扣部分手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)不能開(kāi)發(fā)票是吧
手續(xù)費(fèi)可以開(kāi)發(fā)票的。
國(guó)外銀行扣的手續(xù)費(fèi)
國(guó)外沒(méi)有發(fā)票的,他應(yīng)該有個(gè)小票,具體你咨詢(xún)那個(gè)銀行。
那國(guó)外這個(gè)手續(xù)費(fèi)不用納稅調(diào)增吧?
國(guó)外沒(méi)有發(fā)票,有相關(guān)的收據(jù)就可以扣。