嗯,你好,這個(gè)如果放到個(gè)體戶的話,工資薪金就得有變化的
老師好,1,我們公司6月開了外經(jīng)證預(yù)繳稅款,這個(gè)月申報(bào)稅時(shí)是不是把相對(duì)應(yīng)的已經(jīng)預(yù)繳的稅款填到增值稅納稅申報(bào)表跟附件稅申報(bào)表里,還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報(bào)表里去?2.外經(jīng)證繳納的個(gè)人所得稅怎么做分錄做賬?
一個(gè)員工在一個(gè)有限合伙企業(yè)申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)費(fèi)用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報(bào),導(dǎo)致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時(shí)候顯示每月5000元費(fèi)用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候在工資薪金這個(gè)公司里面顯示
老師,我們是經(jīng)營零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個(gè)人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,自然人交個(gè)稅是按照每個(gè)月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個(gè)稅的時(shí)候,我除了每個(gè)月報(bào)公司的員工的工資薪金所得,我還要報(bào)經(jīng)營所得,這個(gè)經(jīng)營所得我還是按照銷售收入的40%的5%報(bào),是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報(bào)嘛,是這樣理解么
你好老師,請(qǐng)問個(gè)體戶有經(jīng)營所得,但又在其他公司申報(bào)了工資薪金,到匯算清繳時(shí)最后會(huì)把工資薪金并入到經(jīng)營所得里面來交所得稅還是另算呢?如果不做匯算清繳系統(tǒng)也同樣可以監(jiān)測到的是嗎?
我們公司有一個(gè)員工,每月報(bào)工資薪金所得,她還有一個(gè)個(gè)體,做賬也是我公司做,報(bào)稅也是我們做,第四季度報(bào)經(jīng)營所得時(shí)顯示要繳稅了,我想把工資薪金所得里的專項(xiàng)附加扣除放到經(jīng)營所得里,然后個(gè)稅表不變,能行嗎?還是個(gè)稅表申報(bào)表必須變?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會(huì)計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對(duì)公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個(gè)資金每年按照百分之五分紅,這個(gè)資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對(duì)方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個(gè)對(duì)嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號(hào)可以開嗎
請(qǐng)問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對(duì),一直差那個(gè)幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
6月報(bào)銷收購小麥。,借,庫存小麥50,貸,銀存50,報(bào)銷材料拿回來才看到后有6.30開的收購發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報(bào)怎么辦呢
工資薪金怎么變?我12月份的個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了
那就得去修改申報(bào)表,把這些專項(xiàng)附加扣除減去
是在12月份更改嗎?還是每個(gè)月的都要改?
這個(gè)你可以直接在12月份里面調(diào)整
具體怎么調(diào)整呢?
你是得去調(diào)整申報(bào)表,最好還是去稅務(wù)局修改申報(bào)
需要她先在手機(jī)將扣繳人變成她的個(gè)體名字嗎?
對(duì),肯定是需要咱們做一下變更
我可以不更改,讓她交個(gè)體的稅,然后匯算清繳嗎?匯算清繳的時(shí)候會(huì)退經(jīng)營所得的稅嗎?
你這個(gè)工資信息里面的不減去的,匯算清繳也加不上
哦哦,好的
好的,幫忙給個(gè)五星好評(píng)東西都行