您好,1.工資是單算的,不并入 2.不做匯算清繳系統(tǒng)也同樣可以監(jiān)測(cè)到,是的呢
老師你好,公司可以在自然人電子稅務(wù)局里代員工作個(gè)稅匯算清繳嗎?如果員工有在兩單位拿工資?是一個(gè)單位以綜合所得,另一單位作勞務(wù)報(bào)酬所得匯算?還是把兩處工資加在一起作工資薪金綜合所得匯算?在系統(tǒng)里具體怎么操作?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,急。謝謝老師。
老師,我們單位為員工申報(bào)工資薪金所得個(gè)稅。員工他們還有一份勞務(wù)報(bào)酬所得,是由另外一個(gè)公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時(shí)候,1.是兩個(gè)公司的收入合在一起算累計(jì)收入嗎? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說(shuō)勞務(wù)報(bào)酬歸勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)核算個(gè)稅額,工資薪金歸工資薪金所得計(jì)算累計(jì)收入來(lái)計(jì)算個(gè)稅額,最后再把兩項(xiàng)的個(gè)稅需額合計(jì)起來(lái)就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問(wèn),我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,你好!想問(wèn)一下,自然人有多處經(jīng)營(yíng)所得,其中一家匯算交稅了,但如果把每月的生計(jì)費(fèi)5000元,(工資薪金就選擇不扣除)60000/年放在經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)C表中扣除(稅率30%),經(jīng)營(yíng)所得最后退稅6000元,這樣可以嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶有經(jīng)營(yíng)所得,但又在其他公司申報(bào)了工資薪金,到匯算清繳時(shí)最后會(huì)把工資薪金并入到經(jīng)營(yíng)所得里面來(lái)交所得稅還是另算呢?如果不做匯算清繳系統(tǒng)也同樣可以監(jiān)測(cè)到的是嗎?
收入(按月)不超過(guò)10萬(wàn),一稅減半,兩稅減免。是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都享受嗎?如果是一般納稅人,人數(shù)是400呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我做賬軟件接著6月份做7月份的賬,我需要錄什么進(jìn)去嗎?還是可以直接6月份結(jié)賬,7月份直接錄制憑證就行?
老師,我們打算申請(qǐng)專利。那是不是相關(guān)的費(fèi)用入賬,成功申請(qǐng)專利后,就變成無(wú)形資產(chǎn)了?直接從研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)么?中間有溢價(jià)之類的么
做法人變更的企業(yè),還有未分配利潤(rùn)的話都需要叫什么費(fèi)用?
老師你好,小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)車輛,通過(guò)二手車交易市場(chǎng)賣出后需要繳納啥稅款!
如果開(kāi)具的發(fā)票是型號(hào)*其他咨詢服務(wù)*健康服務(wù)咨詢,可以當(dāng)體檢費(fèi)入賬嗎
個(gè)體工商戶采購(gòu)肥料時(shí)支付運(yùn)費(fèi)怎么做分錄
老師:小規(guī)模納稅人,對(duì)方開(kāi)了專票過(guò)來(lái),可以當(dāng)普票用嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是辦稅員,但是公司有代賬公司,怎么才能知道是不是用我的名義在報(bào)稅呢?
老師,你好,我想請(qǐng)教一下:開(kāi)票信息這里怎么填???