您好,不做收入,也不用繳稅,我們純代收,收到時掛在往來科目就可以了 代收的款項進(jìn)入其他應(yīng)付款
1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應(yīng)收款,支付給自來水公司是借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行
租戶還要付你們代收的水電費呀,說明那些水電費不是你們承擔(dān)的,不應(yīng)該進(jìn)入你們的費用呀。 借營業(yè)費用/管理費用(屬于你們公司承擔(dān)的水電費,進(jìn)入你們公司的費用) 借其他應(yīng)收款-代收水電費(屬于租戶要交給你們的水電費,是租戶要承擔(dān)的水電費) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費時: 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費 老師:我們單位銀行扣電費時候酒店的電費和租戶的電費分不開的,那要如何處理?
老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項,其中有一筆代收企業(yè)誤做了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ,代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,請問要怎么處理?
老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項,其中有一筆代收款項被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ,代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,請問要怎么處理?怎么平這個余額?
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費,是代收代繳,沒有做到主營業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費,因為水電費,每月都要給水廠電力部門支付,實際水電費總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪租戶,要求開具水電費電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進(jìn)收入,又要繳納增值稅,這個問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
老師,很久之前財務(wù)做賬,借:應(yīng)收142500,貸:主營業(yè)務(wù)收入12610.62,銷項稅額:1639.38,這筆的發(fā)票作廢了,但是沒入作廢賬,現(xiàn)在更正怎么做分錄呀
老師您好,確認(rèn)遞延收益為收入,需要哪些附件資料,確認(rèn)的會計分錄是?
老師,你好,報表中的在建工程如何入賬?老板要把未結(jié)算的工程款,可以放在在建工程中嗎?
老師,個稅申報和所得稅申報不一致怎么處理啊,剛專管員發(fā)的,指導(dǎo)一下
生產(chǎn)型和外貿(mào)企業(yè)適應(yīng)出口退稅率是否一致?
老師請問一下,購買手機(jī)送客戶賬務(wù)怎么處理呀?
老師,你好。我司是制造業(yè),購買供應(yīng)商膠帶,規(guī)格是1200mm*200m,但是我們領(lǐng)料是比如320mm*200m 3個,還剩尾料60mm*200m。如果尾料這個不能用,是怎么分?jǐn)偹馁M用呢?
老師好~想咨詢下,社保新基數(shù)出來了~這個賬上怎么處理,比較好?
老師請問企業(yè)2024年社保人數(shù) 個稅人數(shù) 工資總額,等這些數(shù)據(jù) 怎么填寫,已哪個報表為依據(jù),或者怎么計算的。謝謝。好像是要填殘保金要
如果和上游公司明面上沒有產(chǎn)生發(fā)票,那么把工程轉(zhuǎn)包出去和下游公司要不要開發(fā)票
但是開了發(fā)票呀,代收的水電費公司都給商戶開了發(fā)票,不做收入處理嗎
您好,那當(dāng)然要確認(rèn)收入呀,問題里您也沒說是開了發(fā)票的,我也不知道咱是物業(yè) 再說我們還從中賺了部分呢,按開票的金額確認(rèn)收入,收到的發(fā)票是我們的成本
老師,我是一個公司,不是物業(yè)管理的,意思是我代收職工或者租賃人員的水電費,人家要求我開發(fā)票
哦哦,只要開發(fā)票的,都是要確認(rèn)收入的,因為人家需要這個發(fā)票入成本,我們就是買了電再賣電這種,咱要不確認(rèn)收入的話,還有一個方法,就是做電費分割單,但商戶就不能抵扣進(jìn)項稅了,
那么這其中涉及什么稅種
您好,我們開票給商戶,人家可以抵進(jìn)項了, 做電費分割單,我們只入自己分擔(dān)部門分入成本費用中,商戶用分割單和供電公司的發(fā)票復(fù)印件入成本費用,但不能抵扣進(jìn)項稅,這就關(guān)系到附加稅,只有這2個稅