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Q

收到客戶的貨款,但客戶未要求開具發(fā)票,怎么做賬?

2024-01-13 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 21:51

您好, 后面還會要開發(fā)票嗎?

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快賬用戶2820 追問 2024-01-13 21:53

暫時沒提,不知道后面要不要開

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齊紅老師 解答 2024-01-13 21:55

先計入預(yù)收賬款,開了票再沖賬

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快賬用戶2820 追問 2024-01-13 21:57

年底了,就掛到預(yù)收里可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 21:58

可以的,?這個沒有問題的

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快賬用戶2820 追問 2024-01-13 21:59

如果到時候,客戶不要求開票,分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 21:59

到時做無票收入就可以了

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快賬用戶2820 追問 2024-01-13 22:01

好的,老師,年底做帳需要注意什么?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 22:19

和平時一樣的,沒有特別要注意的

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您好, 后面還會要開發(fā)票嗎?
2024-01-13
借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 借發(fā)出商品,貸庫存商品
2022-10-06
你好,你們移送了貨物,就應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入?
2022-08-03
同學(xué)好,無票收入分錄請參考:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額
2024-01-12
你好,借銀行存款貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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