你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)稅。貸,銀行存款
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
個(gè)人所得稅不計(jì)提,發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 在支付個(gè)人所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這重復(fù)了,怎樣是對(duì)的
老師,我們公司8月份銀行付了146的個(gè)人所得稅,要做三筆分錄嗎?就是借應(yīng)付職工薪酬146貸其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146第二筆計(jì)提8月個(gè)稅借其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅146第三筆實(shí)付時(shí),借應(yīng)交個(gè)人所得稅146貸銀行存款146,老師這樣做分錄對(duì)不對(duì)???
老師,我問(wèn)下收到銀行回單,支付的是個(gè)人所得稅,這里做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款嗎?還是借方是其他應(yīng)收款?
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問(wèn)一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營(yíng)所得稅的錢: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
那跟這個(gè)其他應(yīng)收款科目是沒有關(guān)系的嗎
第一筆分錄借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,第二筆借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸銀行存款,合并就是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這樣做分錄是不是有問(wèn)題的?
如果這個(gè)分錄可以做的平就是對(duì)的哈,你看你到時(shí)候做完以后個(gè)稅分錄是平的就是對(duì)的哈
其實(shí)你這么肯定也沒錯(cuò)的,就要看最后分錄平了沒有
是不是按照我這個(gè)的話,最后給員工發(fā)工資時(shí)做賬就是借管理費(fèi)用-職工薪酬(是應(yīng)發(fā)工資),貸其他應(yīng)收款(是交掉的個(gè)稅),貸銀行存款(是實(shí)際發(fā)放的工資)?
對(duì)的,可以這么處理
好的,謝謝
哈哈,等下結(jié)束后記得給我好評(píng)哦