同學(xué)您好,你好,如果有合同的話按合同金額的合同分開注明了含稅與不含稅的,可以按不含稅,否則就是含稅 ,沒有合同就按收入
老師,公司是園林綠化公司,做工程項(xiàng)目,也種植苗木花卉銷售(有自己的苗圃),是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷。問一下老師苗木和花卉是免增值稅的?企稅的話,苗木全免,花卉減半,工程全額繳納?
林業(yè)專業(yè)合作社給地產(chǎn)公司銷售苗木同時(shí)提供種植,怎么開發(fā)票,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
老師好!開具自產(chǎn)自銷的苗木發(fā)票,金額22萬元,稅額為0,請(qǐng)問是否要申報(bào)印花稅
我們農(nóng)業(yè)種植合作社,小規(guī)模,往外銷售苗木,請(qǐng)問開票稅局都需要繳納哪些稅款?稅率大概有多少?
老師你好,我公司是園林綠化工程公司,有自己的苗圃,苗木可以開具免稅普通發(fā)票,公司兼營(yíng)綠植花卉租擺,花卉租擺主要花卉是采購進(jìn)來的,那我們公司是否可以同時(shí)開苗木免稅發(fā)票,還開花卉銷售開票是有稅率的嗎?如果花卉銷售開具的稅率是多少呢,我公司是一般納稅人,苗木免稅是有備案的。
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?