你好;? 你們是? 自己種植來銷售; 免 增值稅和附加稅的?

老師您好,我們是培育種苗企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是培育苗木出售,這個(gè)的增值稅和企業(yè)所得稅都免稅對(duì)嗎?同時(shí)提供技術(shù)指導(dǎo)作為其他業(yè)務(wù),那么這部分收入交企業(yè)所得稅嗎?稅率是25%嗎?我們公司還需要交什么其他稅嗎?
老師,我們公司是苗木公司,一直是自產(chǎn)自銷,享受增值稅、所得稅農(nóng)林牧免稅政策,現(xiàn)在和農(nóng)業(yè)大學(xué)合作一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方提供秒目前,我公司負(fù)責(zé):1)提供土地及土地的水電,2)項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)劃,3)苗木的繁育、種植栽培管理等。農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)在要支付我公司費(fèi)用,讓開發(fā)票顯示:種植協(xié)作費(fèi)用,這樣開票符合增值稅、所得稅免稅政策嗎?
老師,我想咨詢下,我們農(nóng)業(yè)公司給客戶開苗木銷售發(fā)票,增值稅是免征的,那企業(yè)所得稅年度匯算時(shí)這部分收入需要交企稅嗎?
您好,能否發(fā)一下整個(gè)賬務(wù)處理,我是一家免稅的種植苗木的公司,自產(chǎn)自銷的,主要是種植苗木,提供園林綠化工程公司的苗木,增值稅是免稅吧,企業(yè)所得稅也是免稅嗎,謝謝
農(nóng)業(yè)合作社可以收購(gòu)嗎?向社員和非社員收購(gòu)需要開收購(gòu)發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人開專票銷售,稅率是多少呢?需要繳納增值稅和所得稅嗎
出國(guó)出差,外國(guó)沒有對(duì)應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報(bào)銷的單據(jù)嗎
老師去年購(gòu)入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個(gè)人租場(chǎng)地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計(jì)算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計(jì)算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實(shí)際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計(jì)算繳納)、個(gè)人所得稅(按財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請(qǐng)問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報(bào)印花稅的,
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)公司,收到一張項(xiàng)目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報(bào)里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲(chǔ)物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊(cè)資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤(rùn)虧損,負(fù)債占營(yíng)收97%,平時(shí)沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報(bào)數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對(duì)會(huì)觸發(fā)警報(bào)嗎?


銷售給對(duì)方后,還給對(duì)方提供了種植服務(wù)
你好;? ? 種植服務(wù)如果是屬于農(nóng)耕方面的;? 技術(shù)服務(wù)也是免增值稅的?
這個(gè)怎么理解
這個(gè)不屬于免稅業(yè)務(wù)的; 你要? 分別去核算你要開展的業(yè)務(wù); 免稅和應(yīng)稅分別做賬報(bào)稅的
那我是小規(guī)模,是不是可以享受一個(gè)季度45萬的免增值稅優(yōu)惠?
你好 ;? ? ?現(xiàn)在是30萬的 標(biāo)準(zhǔn); 45萬在22年12月末就 截止了文件了?