同學你好,是對的,可以的
老師!可以麻煩您根據(jù)這個需要做的會計分錄 ,將每個科目拓展開寫出來嘛?不用舉例,只需要告訴我寫哪些科目,如第一題:借:銀行存款 貸:實收資本這樣的
老師!可以麻煩您根據(jù)這個需要做的會計分錄 ,將每個科目拓展開寫出來嘛?不用舉例,只需要告訴我寫哪些科目,如第一題:借:銀行存款 貸:實收資本這樣的可以嗎?
老師,您好, 今天看到合同結(jié)算這個科目了,這個科目是在最后結(jié)算的時候用嗎,看了一下教材,說是在借方就是和合同資產(chǎn)相同,在貸方就是和合同負債一樣,老師您能給簡單介紹一下嗎
老師,麻煩您幫我看下我這個科目還分錄做對 了嘛,我把合同結(jié)算科目增加在資產(chǎn)了,這樣的借貸可以嘛
老師,能麻煩您一下嗎?我請教您一下嘛,就是那個您給我的表格財務軟件,在使用過程中,科目余額表,資產(chǎn)負債表,損益表等每個月的結(jié)束后,我的科目余額表的借貸方的數(shù)據(jù)是從使用表格到今天相關科目借貸的累計呢?請問您一下這個科目余額表怎么體現(xiàn)當前這個月的借貸數(shù)據(jù)而不是累計數(shù)據(jù)呢的
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
我們的產(chǎn)值收入結(jié)轉(zhuǎn)是含稅的,我的賬上是該記含稅的還是不含稅的收入結(jié)轉(zhuǎn)呢
同學你好,按照不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)