同學(xué)您好, 是來自于利潤表的利潤總額
第三季度利潤表的利潤總額和所得稅表的利潤總額,相差第二季度的所得稅數(shù),我應(yīng)該怎么改
老師好,第四季度所得稅報表第三行利潤總額的數(shù)是來自于利潤表的利潤總額吧?還是利潤表的營業(yè)利潤???
企業(yè)所得稅季度申報表的利潤總額填利潤表的利潤總額還是利潤表的凈利潤的數(shù)
季度所得稅的實際利潤總額,是利潤表里營業(yè)利潤數(shù)據(jù),還是利潤總額數(shù)據(jù)
甲方公司變更名稱,給我們提供了變更登記通知書,,這種情況可以按新變更公司名稱給他們開發(fā)票嗎?
一般納稅人開普票是幾個點稅率
老師:請問產(chǎn)成品報廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個連廊和涼亭,發(fā)票開什么內(nèi)容合適?
老師,請問老板讓我核算公司業(yè)務(wù)開成本票進來需要找客戶加幾個點的稅費成本?我們大概開專票進來是供應(yīng)商加收10%,票面稅點是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進項以及待轉(zhuǎn)銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務(wù),開票給B公司,但是B公司把錢付給物流公司,由物流公司再把錢打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因為補交稅,需要把賬務(wù)調(diào)整后,更正財報,這個調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補交稅的當(dāng)月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務(wù)代開了46.35萬發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應(yīng)收借方,一直掛著沒平賬,現(xiàn)在稅務(wù)在北京門頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請退稅嗎?代開的增值稅沒辦法自己紅沖吧?對方抵扣了怎么處理?
老師,供應(yīng)商對賬的時間安排,有沒有講究,比如月初對賬,因為有進項發(fā)票好算稅負率?
也就是把營業(yè)外收入也并入繳所得稅唄
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
老師,前三個季度交了7千所得稅,這次報完第四季度所得稅后計算應(yīng)繳3萬,扣除之前交的7千,又補繳啦2.3萬,提交后系統(tǒng)提示我有多繳所得稅,問我退不退?我也內(nèi)多交啊,
沒多交啊
都是按系統(tǒng)提示交的啊
同學(xué)您好,再核對一下,是不是以前還有優(yōu)惠或虧損這些
老師從哪查呢?
通過以下方式查看是否多交了所得稅: 核對您第四季度的所得稅申報表和其他相關(guān)資料,確保您的申報是正確的。 聯(lián)系您所在地的稅務(wù)部門或會計師事務(wù)所,詢問您的所得稅申報是否有問題,并了解多交所得稅的原因。 如果您認為系統(tǒng)提示您有多交所得稅是錯誤的,您可以向您所在地的稅務(wù)部門提出申訴,并提供相關(guān)證明材料。
謝謝老師
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