這個的話是不可以的不能
應(yīng)該23年開的成本票24年才開出,23年納稅申報的時候可以抵成本嗎
23年底開的票,24年1月沖紅,又相同金額開票出去的,這個23年對應(yīng)的成本是不是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?
應(yīng)該23年開的成本票24年才開出,23年納稅申報的時候可以抵成本嗎
老師,我23年的業(yè)務(wù),可是24年1月才轉(zhuǎn)帳給對方,對方才開票給我,我這張發(fā)票可以入23年的成本嗎,23年我先暫估這筆成本
24年收到23年開的成本票,23沒有做暫估,收到后可以做在24年嗎
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財務(wù)報表,是要按照小企業(yè)的財務(wù)報表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財報的時候,是不是要把攤銷時的管理費(fèi)用調(diào)整到新的項目里去?是哪個項目來著?
郭老師,您好,我們公司沒有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個人租房子,也要開9%的稅票?跟個人簽合同合適著不?
老師麻煩問下,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?