你好對的 是這么做的
老師 對方讓我們提供21年余額表、利潤表、資產(chǎn)負債表 請問老師余額表就是銀行存款余額表是吧 21年利潤表和資產(chǎn)負債表是只給12月份的就可以了吧 老師
老師,公司9月開始經(jīng)營的,2023年3月資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)減去2022年9月資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù),是不就應(yīng)該等于利潤表里2022年9月到2023年3月這7個月的利潤之和,對嗎老師,您幫我理解下,
老師,利潤表和資產(chǎn)負債表的年報表是不是就是12月份有本年累計數(shù)的利潤表和,12月的資產(chǎn)負債表
老師,經(jīng)濟普查要我們提供2023年的資產(chǎn)負債表和利潤表,利潤表有本年累計數(shù),資產(chǎn)負債表我是不是提供2023年12月末的數(shù)據(jù)就可以
2023年的資產(chǎn)負債表期末未分配利潤+所有者分配利潤(累計計提3400萬)-2023年期初未分配利潤=利潤表的凈利潤。在2024年1月我出了報表2024年資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初=2024年的凈利潤,這個沒有2023年計提的未分配利潤3400萬對嗎
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎