你好,是結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤后的報表。
老師,年終不是早結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?本年利潤財務(wù)報表是470892.11元,可科目余額表是455500.56元,按照財務(wù)報表金額結(jié)轉(zhuǎn)的話,科目余額表本年利潤哪里就有負(fù)數(shù)了,該怎么辦?
我做完賬,結(jié)轉(zhuǎn)完損益,去報財務(wù)報表,還是結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤再去報財務(wù)報表
老師 本次按季報送的財務(wù)報表中利潤表數(shù)據(jù)是填本年累計還是只是第四季度數(shù)據(jù)
老師,第四季度的財務(wù)報表申報是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前的報表還是結(jié)轉(zhuǎn)后的報表
1月份報四季度的財務(wù)報表,是按結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤后的財務(wù)報表還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤的報表
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
那結(jié)轉(zhuǎn)完和不結(jié)轉(zhuǎn)的財務(wù)報表有區(qū)別嗎
你好你結(jié)轉(zhuǎn)完了之后就會到利潤分配未分配利潤里面去。
用財務(wù)軟件記賬的話結(jié)轉(zhuǎn)和不結(jié)轉(zhuǎn)沒啥區(qū)別
你好,其實這個最終是不影響的,只是會計上有這個要求而已。
那對于資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)沒有影響吧?
你好,是的,這個沒有影響的。