你好,你說的第二個月是什么意思?第二年嗎
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
業(yè)務招待費按照發(fā)生額的60%稅前扣除,但最高不能超過當年銷售收入的0.5%; 問題一:發(fā)生額的60%稅前扣除這個是一年的業(yè)務招待費累計的發(fā)生額嗎?每個月都有業(yè)務招待費,具體當年的銷售收入不知道,這個怎么控制劃入到業(yè)務招待費; 問題二:如果業(yè)務招待費太多,這個計入哪個科目能避稅 問題三:業(yè)務招待費60%稅前扣除后還要交什么稅?代扣代繳個人所得稅嗎?這個怎么算?
籌建期月份招待費是60%,第二個月就有銷售了,是不是就是第二個月拿個月的招待費只能按營收的千5核算啦?還是整個會計年度都可以60%
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務招待費,這個費用其實應該是屬于籌建期的業(yè)務招待費,我用業(yè)務招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
印花稅中借款合同有稅收優(yōu)惠嗎
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔風險,也可以計入實收資本嗎,還是計入什么科目
老師,發(fā)一下會計學堂電腦端網(wǎng)址
你好老師 收回應收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
借款里面違約責任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點也可以
出口貨物,進項發(fā)票回不來,銷項不敢開。申報的時候一直在按報關(guān)單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會不會虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
不是,比如我4月注冊成功,然后5?沒有銷售,6月有了
那這個就可以按照60%或說的收入的千分之五來扣除的