你好,你說的第二個月是什么意思?第二年嗎
老師,我二月份應(yīng)計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,我二月份應(yīng)計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額的60%稅前扣除,但最高不能超過當(dāng)年銷售收入的0.5%; 問題一:發(fā)生額的60%稅前扣除這個是一年的業(yè)務(wù)招待費累計的發(fā)生額嗎?每個月都有業(yè)務(wù)招待費,具體當(dāng)年的銷售收入不知道,這個怎么控制劃入到業(yè)務(wù)招待費; 問題二:如果業(yè)務(wù)招待費太多,這個計入哪個科目能避稅 問題三:業(yè)務(wù)招待費60%稅前扣除后還要交什么稅?代扣代繳個人所得稅嗎?這個怎么算?
籌建期月份招待費是60%,第二個月就有銷售了,是不是就是第二個月拿個月的招待費只能按營收的千5核算啦?還是整個會計年度都可以60%
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費,當(dāng)年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務(wù)招待費,這個費用其實應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費,我用業(yè)務(wù)招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師您好,請問個人名下有公司,個人還能申請開發(fā)票嗎?
進(jìn)項已經(jīng)抵扣勾選做賬了,,對方還能紅沖不
老師,請幫忙看一下,經(jīng)營范圍前后,是不是只變更了進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),謝謝
企業(yè) 2024 年 1 月份就開始經(jīng)營取得收入,然后 2024 年 7 月份才開始辦理稅務(wù)登記。針對上半年取得的收入,這個應(yīng)該怎么處理?如何申報合規(guī)、合法、合理呢?可以把上半年收入直接都計入到辦理稅務(wù)登記后的第一個算稅期嗎?還是有什么其他辦法?政策依據(jù)是什么?
國債屬于什么債券,公司購買的話,怎么記賬,分錄怎么寫
公司機(jī)修,電工,搬運工做管理費用還是制造費用的
注冊香港公司的目的主要是要支持境外的充電寶的那個電費收單。。。那注冊香港公司的經(jīng)營范圍可以寫這些嗎?共享充電寶設(shè)備租賃與銷售,電子商務(wù),電子產(chǎn)品服務(wù),國際貿(mào)易 這些是否包含主要要做的業(yè)務(wù)
非全日制需要上什么保險
工人返聘 防止勞動工程中出現(xiàn)危險 可以上什么險
老師,請問一下,法人把車掛在一家A公司下面,但是A公司現(xiàn)在沒有經(jīng)營活動,現(xiàn)在這個車一直閑置,可以再把這個這個車租給B企業(yè)嗎,這中間怎么操作,合同怎么簽定啊
不是,比如我4月注冊成功,然后5?沒有銷售,6月有了
那這個就可以按照60%或說的收入的千分之五來扣除的