你好,你需要看一下是動產(chǎn)還是不動產(chǎn),洞察是13%,不動產(chǎn)是9%一般納稅人的。
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
假如我是一個一般納稅人企業(yè),我的業(yè)務(wù)是稅法規(guī)定的免稅的項目,我想請問,我把東西賣給另一個企業(yè),假如100萬元。我要怎么進行賬務(wù)處理和納稅申報呢?
老師,我們接了一個拆除工程,付了甲方房屋殘值30萬。然后找的一家施工單位幫我們拆的,收了施工單位35萬?,F(xiàn)在問題是,甲方是街道辦的,說開不了發(fā)票,只能給我們開30萬收據(jù)。那我付出去的35萬,對方要怎么開票給我呢,開什么名目呢?我這邊要怎么交稅呢
我問一下我們那個賬,比如出來100萬,進去100萬,給別人開票都是一個點的,我們要去買東西,開票也必須開一個點的嗎?還是隨便幾個點的,只要金額能抵上就行了,比如我們開票出去都是開一個點的,我們買東西人家開票給我們有三個點的,十個點的,這樣子能不能抵?老師稅率沒關(guān)系吧,小規(guī)模納稅人開進來的發(fā)票?
請問我們接了一個拆遷的活,我們要給街道比如100萬,但是拆遷的東西我們賣,請問我們賣的東西怎么賬務(wù)處理,一般納稅人開幾個點的發(fā)票呢 街道是開非稅的收據(jù)給我們
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負率,等到年底時再測算下當年的稅負率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標準2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)是用預(yù)收款-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計稅方式下: 【當期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負責銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
動產(chǎn),剛才打錯了的
房子拆遷的廢料 變賣是收入
你好,材料的13%的一般納稅人。
我公司與街道簽訂拆房協(xié)議,合同規(guī)定我公司按要求將建筑物拆除,以拆下的廢料折抵拆遷費用,并且我公司還應(yīng)補街道100萬 這個業(yè)務(wù)具體怎么處理呢 屬于非貨幣性交換嗎
對的,是的,你給對方開拆遷的建筑服務(wù),然后對方給你開材料的。
賣的廢料款不是進我的賬戶嗎 那不是我應(yīng)該給買廢料的人開票?
相當于他賣給你,然后你們單位再銷售出去。