是的,對的,不需要繳納的。

鄒老師,接上一個問題。 “以往年度總共500多萬的虧損,納稅調(diào)增其他的金額=之前沒有彌補完的虧損+預(yù)交所得稅/所得稅稅率 這種情況下彌補虧損就是500多萬,而不是20萬 ”那意思以前500萬的虧損都調(diào)增,以后也不能再彌補了嗎?
老師,我們公司2022年年報是虧損10萬,現(xiàn)在申報2023年一季度是盈利8萬,是要交企業(yè)所得稅嗎?不用吧,這8萬可以彌補10萬的虧損吧,我的理解對不
老師好,想請問一下,分公司當(dāng)年是盈利10萬,可總公司是虧損60萬多,象這種合并申報是交不了所得稅的吧。況且以前也是虧損
老師好!我公司第一季度是盈利的,12萬多,但是之前5年都是虧損的,請問第一季度的企業(yè)所得稅可以做以前年度彌補虧損嗎
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,由總公司與分公司是銷售眼鏡商店。所得稅是合并在一起由總公司進(jìn)行繳納。6月末二季度至分公司虧損11,000,總公司盈利54,000,減掉分公司的虧損。盈利43,000則計提所得稅是計提總公司減掉分公司以后的利潤對吧 由于分公司虧損不計提,但是虧損了11,000合并的時候就占用了總公司的利潤。按總公司的利潤是盈利54,000,但具體所得稅得把分公司的虧損減掉,這樣記賬有沒有毛病
老師,計提工資是不是只計提應(yīng)發(fā)工資,社保、其他應(yīng)收這些是不是不用計提
叉車費入什么科目,物流輔助服務(wù)大類
老師,一般納稅人,沒有進(jìn)項票發(fā)票可以開票嗎
當(dāng)月工資表里沒有這個工資,但有代扣代繳的社保,計提工資時應(yīng)發(fā)工資數(shù)里加不加這部分沒工資只有代扣代繳的社保數(shù)
小微企業(yè)工會經(jīng)費政策
供應(yīng)商開的勞務(wù)成本發(fā)票,計入勞務(wù)成本科目后,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
開完會之后出去聚餐的餐費,屬于福利費還是會議費
你好 請問:1、公司出售了汽車 中介已經(jīng)開具了手車交易發(fā)票 公司還需要開具增值稅發(fā)票嗎 2、具體的會計分錄怎么寫 謝謝
請問老師出口企業(yè)有外銷有內(nèi)銷退稅額怎么計算呢
過節(jié)給職工發(fā)放的禮品并入工資薪金申報,會計分錄借管理費用福利費 應(yīng)付職工薪酬福利費,這樣做對嗎