你好,這個是要算進去的,因為四季度還有這個金額。
老師你好,我現(xiàn)在10月1號到12月31號,我申報的這個收入的話,是1~12月的收入嗎?還是一到9月份的增值稅申報,明年的4月份再申報10月1號到12月31號的增值稅主表嗎?
一般納稅人,在23年5月份增值稅申報表上的收入比賬上多申報了1.1萬元,在23年12月份發(fā)現(xiàn),能怎么補救?
請問23年12月份的票10萬,在一月份作廢了,現(xiàn)在申報12月增值稅,這個10萬還算12月收入嗎
個體小規(guī)模納稅人,10月代開的專票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開發(fā)票預繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒有預繳,現(xiàn)在報23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
請問3個點按照1個點征稅,差額填寫在表的哪里
你好,這個你要填的話是填在附表里面的。
申報表應交稅費為什么和數(shù)字賬戶差四分呢
您好,你不能改嗎?應該是四舍五入導致的