同學(xué)您好,12月份的留底稅額在計(jì)算全年增值稅稅負(fù)率時(shí)是需要算進(jìn)來(lái)的
上一年度有留底稅額在下一年度計(jì)算稅負(fù)時(shí)需要把這個(gè)上一年的這個(gè)留底稅額算進(jìn)去嗎?
2022年12月購(gòu)買的固定資產(chǎn)留底稅額,在2023年1月申報(bào)2022年12月增值稅完畢,還可以退留底稅款嗎
老師,計(jì)算增值稅稅負(fù)率,就是全年1到12月的全部收入來(lái)計(jì)算,還是怎么計(jì)算呢,還是按照交增值稅的時(shí)間來(lái)計(jì)算呢
計(jì)算2023年全年增值稅稅負(fù)率時(shí),12月份留底稅額算進(jìn)來(lái)的嗎
老師,計(jì)算24年的增值稅稅負(fù)率,1月份交23年12月的稅金,近100萬(wàn),計(jì)算在24年的稅負(fù)里嗎
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
有具體公式嗎
增值稅稅負(fù)率 = (本期應(yīng)納稅額 / 本期應(yīng)稅銷售額)× 100% 其中,本期應(yīng)納稅額是指企業(yè)本期應(yīng)繳納的增值稅稅額,本期應(yīng)稅銷售額是指企業(yè)本期銷售收入總額中應(yīng)稅銷售額的部分。 在計(jì)算增值稅稅負(fù)率時(shí),需要將全年的實(shí)際增值稅稅額和銷售收入總額進(jìn)行對(duì)比。而12月份的留底稅額是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的部分,屬于實(shí)際繳納的增值稅稅額的一部分,因此在計(jì)算全年增值稅稅負(fù)率時(shí)需要將其納入考慮范圍。
意思是本年應(yīng)納稅額=本年的銷項(xiàng)-本年已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng),
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的